Інформація про виконання доходів та видатків

  19  червня  2017 року  

До плану на 6 місяці 2017р (27 4478 61 грн.) станом на 19.06.2017р. до бюджету Теплицького  району 23 855 670,82 грн., тобто 86,9% уточнених призначень звітного періоду, в т. ч.:

-                            райбюджет –79,3%. При плані в розмірі 16 311 992 грн. фактичні надходження  12 932 839,07 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 4 635 101,75 грн.

-                            селище Теплик –103,5%. При плані в розмірі  2 363 880 грн. фактичні надходження станом на 19.06.2017р. склали 2 446 586,85 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  570 116,56 грн.

-                            сільські бюджети –96,6%. При плані 8 771 989 грн. фактичні надходження склали 8 476 244,90 грн.  До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 2 420 617,49 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2016р. надходження станом на 12.06.2017р. зросли на 7 338 846,42 грн.

За 6 місяці станом на 19.06.2017р. проведено видатків 109 088 462,19 грн. (83,34% планових кошторисних призначень на звітний період 2017р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  5 544 495,50 грн. (77,29%)

- освіта –34 433 647,15 грн. (75,93%)

- охорона здоров’я –12 481 142,07 грн. (82,83%)

- культура і мистецтво –3 261 464,39 грн. (89,89%)

- соціальний захист –  47 636 804,39 грн. (93,48%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в  3 121 466,67 грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я –6 283 200 грн., освітню субвенцію –27 364 600 грн.,    медичну субвенцію –11 158 123 грн.            

      

                  24 квітня 2017 року 

До плану на 4 місяці 2017р (15 238 868 грн.) станом на 21.04.2017р. до бюджету Теплицького  району 15 178 228,59 грн., тобто 11,9 % уточнених призначень звітного періоду, в т. ч.:

-                            райбюджет –91,1%. При плані в розмірі 8 369 309 грн. фактичні надходження  7 624 452,17  грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 2 869 762,23  грн.

-                            селище Теплик –103,5%. При плані в розмірі  1 575 920 грн. фактичні надходження станом на 21.04.2017р. склали 1 630 890,12 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 352 717,41 грн.

-                            сільські бюджети –111,9%. При плані 5 293 639 грн. фактичні надходження склали 5 922 886,30 грн.  До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 2 063 378,02 грн.       

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2016р. надходження станом на 21.04.2017р. зросли на 5 285 857,66 грн.

За 4 місяці станом на 21.04.2017р. проведено видатків 67 392 637,84 грн. (79,32% планових кошторисних призначень на звітний період 2017р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  3 319 821,06 грн. (72,12%)

- освіта – 21 151 233,55 грн. (83,11%)

- охорона здоров’я – 7 652 362,73 грн. (76,17%)

- культура і мистецтво – 2 012 258,17 грн. (85,42%)

- соціальний захист –  29 782 455,86 грн. (80,82%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 2 146 133,34 грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 4 188 800 грн., освітню субвенцію – 13 680 600 грн.,    медичну субвенцію – 7 425 260 грн. 

                     18 квітня 2017 року 

До плану на 4 місяці 2017р (17 051 173 грн.) станом на 18.04.2017р. до бюджету Теплицького  району 14 433 427,88 грн., тобто 84,6% уточнених призначень звітного періоду, в т. ч.:

-                            райбюджет –73,6%. При плані в розмірі 9 908 215 грн. фактичні надходження  7 288 087,67 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились 3 014 610,76 грн.

-                            селище Теплик –97,4%. При плані в розмірі  1 575 920 грн. фактичні надходження станом на 18.04.2017р. склали 1 535 560,51 грн. До минулого року 338 689,87 грн.

-                            сільські бюджети –100,8%. При плані 5 567 038 грн. фактичні надходження склали 5 609 779,70 грн. До 2 136 466,85 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2016р. надходження станом на 10.04.2017р. зросли на 5 084 385,25 грн.

За 4 місяці станом на 18.04.2017р. проведено видатків 66 681 416,65 грн. (78,40% планових кошторисних призначень на звітний період 2017р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  3 273 257,93 грн. (69,90%)

- освіта – 20 861 016,84 грн. (82,06%)

- охорона здоров’я – 7 640 284,42 грн. (76,05%)

- культура і мистецтво – 1 997 692,17 грн. (84,62%)

- соціальний захист –  29 766 797,10 грн. (80,85%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 1 951 066,67 грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 4 188 800 грн., освітню субвенцію – 13 680 600 грн.,    медичну субвенцію – 7 425 260 грн.

 

                  10 березня 2017 року  

До плану на 4 місяці 2017р (16 773 473 грн.) станом на 10.04.2017р. до бюджету Теплицького  району 13 495 590,17 грн., тобто 80,5% уточнених призначень звітного періоду, в т. ч.:

-                            райбюджет –68,5%. При плані в розмірі 9 720 515 грн. фактичні надходження  6 662 235,36 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились 2 707 149,56 грн.

-                            селище Теплик –91,7%. При плані в розмірі  1 575 920 грн. фактичні надходження станом на 10.04.2017р. склали 1 445 539,45 грн. До минулого року 301 446,54 грн.

-                            сільські бюджети –98,4%. При плані в 5 477 038 грн. фактичні надходження склали 5 387 815,36 грн. До минулого 2 075 789,15 грн.      

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2016р. надходження станом на 10.04.2017р. зросли на 5 084 385,25 грн.

За 4 місяці станом на 10.04.2017р. проведено видатків 60 612 139,38 грн. (71,54% планових кошторисних призначень на звітний період 2017р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  2 902 227,11 грн. (62,31%)

- освіта –18 174 088,66 грн. (71,90%)

- охорона здоров’я – 6 615 851,95 грн. (66,02%)

- культура і мистецтво – 1 796 863,20 грн. (76,11%)

- соціальний захист –  28 511 075,97 грн. (77,47%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 1 756 000 грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 4 188 800 грн., освітню субвенцію –11 970 100 грн.,    медичну субвенцію – 6 490 580 грн. 

 

                 06 березня 2017 року 

До плану на 3 місяці 2017р (11 705 359 грн.) станом на 06.03.2017р. до бюджету Теплицького  району надійшло 9 403 738,69 грн., тобто 80,3% уточнених призначень звітного періоду, в т. ч.:

-                            райбюджет –56,8%. При плані в розмірі 6 894 715 грн. фактичні надходження  3 915 388,44 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились 1 446 082,73 грн.

-                            селище Теплик –87,0 %. При плані в розмірі  1 181 940 грн. фактичні надходження станом на 06.03.2017р. 1 028 088,82 грн. До минулого року 212 093,39 грн.

-                            сільські бюджети –122,9%. При плані в 3 628 704 грн. фактичні надходження склали 4 460 261,43 грн. До минулого року 2 078 521,89 грн.         

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2016р. надходження станом на 06.03.2017р. зросли на 3 736 698,01 грн.

 

За 3 місяці станом на 06.03.2017р. проведено видатків 35 517 340,58 грн. (60,11% планових кошторисних призначень на звітний період 2017р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  1 761 048,27  грн. (53,02%)

- освіта –11 923 143,31 грн. (66,55%)

- охорона здоров’я – 4 181 829,65 грн. (58,14%)

- культура і мистецтво 1 222 402,74 грн. (75,22%)

- соціальний захист –  15 084 378,53 грн. (57,21%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 1 170 800 грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я –3 141 600 грн., освітню субвенцію –8 549 100 грн.,    медичну субвенцію – 4 629 600 грн. 

 

Аналіз виконання бюджету Теплицького

району за 2016 рік    

 

 

                   06 грудня 2016 року 

                  До плану на 12 місяців 2016р. (40 484 301 грн.) станом на 06.12.2016р. до бюджету Теплицького  району 48 545 437,11   грн., тобто 119,9% уточнених річних призначень, в т. ч.:

-                            райбюджет –115,1%. При плані в розмірі 21 786 998 грн. фактичні надходження  25 075 917,85 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились 11 215 986,54 грн.

-                            селище Теплик –108,4%. При плані в розмірі 3 981 450 грн. фактичні надходження станом на 06.12.2016р. склали 4 314 261,31 грн. До минулого року 1 332 513,44 грн.

-                            сільські бюджети –130,2%. При плані в розмірі 14 715 853 грн. фактичні надходження склали 19 155 257,95 грн. До минулого року надходження 6 445 850,64 грн.         

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 06.12.2016р. зросли на 18 994 350,62 грн. На звітну дату уточнені планові річні призначення на 2016р. забезпечено районним, селищним та усіма 25 сільськими бюджетами. Найвищий рівень виконання річного плану спостерігається по М.Мочульській с/р – 158,6%, Костюківській с/р – 156,9%,  Завадівській с/р – 145,4%.

За 12 місяців станом на 06.12.2016р. проведено видатків 174 277 239,13 грн. (90,98% планових кошторисних призначень на 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  9 464 048,93 грн. (79,91%)

- освіта – 43 966 430,62 грн. (87,66%)

- охорона здоров’я – 17 485 524,25 грн. (91,43%)

- культура і мистецтво –  5 010 004,83 грн. (82,68%)

- соціальний захист –  77 569 020,67 грн. (96,86%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 4 385 400 грн., освітню субвенцію –  34 557 200 грн.,    медичну субвенцію – 16 962 700 грн.      

 

                         01 грудня 2016 року 

              До плану на 10 місяців 2016р. (30 980,4 тис. грн.) станом на 01.11.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 43 609,1 грн., тобто 140,8% виконання та 120,2% уточнених річних призначень (36 294,8 тис. грн.), в т. ч.:

-                            райбюджет –137,5%. При плані в розмірі 16 179,8 тис. грн. фактичні надходження  22 253,8 тис. грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  9 974,4 тис. грн. Уточнений річний план забезпечено на 118,9%.

-                            селище Теплик –119,8%. При плані в розмірі 3 185,7 тис. грн. фактичні надходження станом на 01.11.2016р. склали 3 815,9 тис. грн. До минулого року надходження зросли 1 204,1 тис. грн. . Уточнений річний план забезпечено на 104,9%.

-                            сільські бюджети –151,0%. При плані 11 614,9 тис. грн. фактичні надходження склали 17 539,4 тис. грн. До минулого року надходження зросли 6 474,2 тис. грн. Уточнений річний план забезпечено  на 125,6%.    

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 01.11.2016р. зросли на 17 652,7 тис. грн. (на 68,0% у відносному вираженні). Росту досягнуто в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб ( кошти зросли на 9 708,8 тис. грн.), єдиного податку ( кошти зросли на 5 640,8 тис. грн.), плати за землю 1 808,0 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг ( на 327,5 тис. грн.). 

Основними джерелами наповнення бюджету Теплицького району на сьогоднішній день є:

-                            податок та збір на доходи фізичних осіб (50,2%);

-                            єдиний податок (28,2%);

-                            податок на майно (18,2%);

-                            акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (1,8%);

-                            плата за надання адміністративних послуг (1,1%).

                                                                                                  

                             31 жовтня 2016 року

До плану на 10 місяців 2016р. (30 980 425 грн.) станом на 31.10.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 43 298 584,98 грн., тобто 139,8% виконання та 119,3% уточнених річних призначень (36 294 829 грн.), в т. ч.:

-                            райбюджет –135,9%. При плані в розмірі 16 179 792 грн. фактичні надходження  21 986 217,36 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  9 908 998,94 грн. Уточнений річний план забезпечено на 117,5%.

-                            селище Теплик –119,4%. При плані в розмірі 3 185 740 грн. фактичні надходження станом на 31.10.2016р. склали 3 804 615,72  грн. До минулого року надходження 1 258 023,66 грн. Уточнений річний план забезпечено на 104,6%.

-                            сільські бюджети –150,7%. При плані в розмірі 11 614 893 грн. фактичні надходження склали 17 507 751,90 грн. До минулого року надходження 6 637 127,30 грн.          Уточнений річний план забезпечено  на 125,6%.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 31.10.2016р. зросли на 17 804 149,90 грн. На звітну дату уточнені планові річні призначення на 2016р. забезпечено районним, селищним та усіма 25 сільськими бюджетами. Найвищий рівень виконання річного плану спостерігається по Побірській с/р – 174,5%, М.Мочульській с/р – 157,8%,  Костюківській с/р – 151,5%.

За 10 місяців станом на 31.10.2016р. проведено видатків в 152 772 281,80 грн. (91,96% планових кошторисних призначень на 10 місяців 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  7 186 926,01 грн. (73,02%)

- освіта – 36 860 199,42 грн. (90,41%)

- охорона здоров’я – 14 874 332,66 грн. (93,68%)

- культура і мистецтво – 4 421 493,14 грн. (85,03%)

- соціальний захист –  73 591 556,54 грн. (99,14%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 3 853 933,34 грн., освітню субвенцію –  29 108 000 грн.,    медичну субвенцію –14 631 300 грн.

 

17 жовтня 2016 року

До плану на 10 місяців 2016р. (29 240 426 грн.) станом на 17.10.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 36 473 450,03 грн., тобто 124,7% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –142,3%. При плані в розмірі 14 534 753 грн. фактичні надходження 20 688 952,38 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  9 414 952,79 грн.

-                            селище Теплик –107,9%. При плані в розмірі 3 095 740 грн. фактичні надходження станом на 17.10.2016р. 3 340 125,83 грн. До минулого року надходження зросли 920 439,80 грн.

-                            сільські бюджети –107,2%. При 11 609 933 грн. фактичні надходження склали 12 444 371,82 грн. До минулого року надходження зросли 2 942 626,33 грн.         

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 17.10.2016р. зросли на 13 278 018,92 грн.

На звітну дату уточнені планові річні призначення на 2016р. забезпечено районним бюджет на 113,8% та наступними сільськими радами : районний бюджет – 121,0%, М.Мочульська с/р – 124,6%, Побірська с/р – 151,1%,Степанівська с/р – 100,3%, Удицька с/р – 101,9 %.

За 10 місяців станом на 17.10.2016р. проведено видатків в 153 171 034,02 грн. (92,70% планових кошторисних призначень на 9 місяців 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  7 873 339,33 грн. (79,96%)

- освіта – 37 121 281,61 грн. (91,43%)

- охорона здоров’я – 14 303 533,95 грн. (92,40%)

- культура і мистецтво – 4 276 930,37 грн. (81,71%)

- соціальний захист –  73 233 957,29 грн. (98,87%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в сумі 3 721 066,67 грн., освітню субвенцію –  29 108 000 грн.,    медичну субвенцію – 14 631 300 грн.                                                    

                                         01 жовтня 2016 року

До плану на 9 місяців 2016р. (26 060 637 грн.) станом на 01.10.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 34 764 779,67 грн., тобто 133,4% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –147,1%. При плані в розмірі 13 227 557 грн. фактичні надходження  19 454 383,54 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  8 717 792,92 грн.

-                            селище Теплик –112,0%. При плані в розмірі 2 849 210 грн. фактичні надходження станом на 01.10.2016р. склали 3 190 224,49 грн. До минулого року надходження зросли 828 380,08 грн.

-                            сільські бюджети –121,4%. При плані 9 983 870 грн. фактичні надходження склали 12 120 171,64 грн. До минулого року надходження зросли 2 839 349,52 грн.         

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 01.10.2016р. зросли на 12 385 522,52 грн.

На звітну дату уточнені планові річні призначення на 2016р. забезпечено районним бюджет на 113,8% та наступними сільськими радами : районний бюджет – 113,8%, М.Мочульська с/р – 120,7%, Побірська с/р – 150,4%, Удицька с/р – 150,3%.

За 9 місяців станом на 01.10.2016р. проведено видатків в 14 5579 809,08 грн. (94,83% планових кошторисних призначень на 9 місяців 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  7 503 664,33 грн. (85,25%)

- освіта – 34 873 482,74грн. (94,78%)

- охорона здоров’я –13 615 701,99 грн. (97,42%)

- культура і мистецтво – 4 009 299,52 грн. (83,21%)

- соціальний захист –  70 263 647,65  грн. (99,17%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в сумі 3 588 200 грн., освітню субвенцію –  26 395 900 грн.,    медичну субвенцію –13 129 700 грн. 

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 9 місяців 2016 р.
  План на 2016 рік (уточнений) План на 9 м.2016р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 9 міс 2016р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 179 959,0 147 474,3 156 009,0 86,7% 105,8%
Власні надходження місцевих бюджетів 34 415,8 26 060,6 34 764,8 101,0% 133,4%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 185 562,5 153 516,5 145 579,8 78,5% 94,8%
в.т.ч. освіта 48 374,0 36 795,2 34 873,5 72,1% 94,8%
           медицина 18 638,6 13 975,8 13 615,7 73,1% 97,4%
           культура 6 072,9 4 818,1 4 009,3 66,0% 83,2%
х х 2 015р. 2016р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 27 27 100,0%

 

                     

                                      26 вересня 2016 року

До плану на 9 місяців 2016р. (26 060 637 грн.) станом на 26.09.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 32 710 951 грн., тобто 125,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –139,8%. При плані в розмірі 13 227 557 грн. фактичні надходження  18 492 802 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  8 577 917 грн.

-                            селище Теплик –108,0%. При плані в розмірі 2 849 210 грн. фактичні надходження станом на 26.09.2016р. склали 3 076 604 грн. До минулого року надходження зросли 888 930 грн.

-                            сільські бюджети –111,6%. При плані 9 983 870 грн. фактичні надходження склали 11 141 545 грн. До минулого року надходження зросли 2 749 977  грн. 

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 26.09.2016р. зросли на 12 216 823 грн.

За 9 місяців станом на 12.09.2016р. проведено видатків в 137 677 899,14 грн. (92,97% планових кошторисних призначень на 9 місяців 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  7 125 972,64 грн. (80,96%)

- освіта –33 653 991,75 грн. (91,46%)

- охорона здоров’я – 13 223 144,04 грн. (94,61%)

- культура і мистецтво –3 924 210 грн. (81,45%)

- соціальний захист –64 636 395,56 грн. (98,79%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в сумі 3 455 333 грн., освітню субвенцію –  26 395 900 грн.,    медичну субвенцію – 13 129 700 грн. 

 

                                          19 вересня 2016 року

До плану на 9 місяців 2016р. (26 234 487 грн.) станом на 19.09.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 31 728 571 грн., тобто 120,9 % виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –135,2%. При плані в розмірі 13 227 557 грн. фактичні надходження  17 885 785 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  8 244 308 грн.

-                            селище Теплик –104,9%. При плані в розмірі 2 849 210 грн. фактичні надходження станом на 19.09.2016р. склали 2 989 943 грн. До минулого року надходження зросли 840 416 грн.

-                            сільські бюджети –106,8%. При плані 10 157 720 грн. фактичні надходження склали 10 852 843 грн. До минулого року надходження зросли 2 796 759 грн.       

 

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 19.09.2016р. зросли на 11 881 483 грн.

За 9 місяців станом на 12.09.2016р. проведено видатків в 134 965 002,95 грн. (91,13% планових кошторисних призначень на 9 місяців 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  6 371 431,56 грн. (72,16%)

- освіта – 32 994 653,14 грн. (89,75%)

- охорона здоров’я –13 188 759,34 грн. (94,45%)

- культура і мистецтво – 3 510 187,92 грн. (73,99%)

- соціальний захист – 64 555 780,87 грн. (98,66%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в сумі 3 322 467 грн., освітню субвенцію –  26 395 900 грн.,    медичну субвенцію – 13 129 700 грн.

 

                                           12 вересня 2016 року

До плану на 9 місяців 2016р. (26 222 487 грн.) станом на 12.09.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 30 800 662 грн., тобто 117,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –129,5%. При плані в розмірі 13 227 557 грн. фактичні надходження  17 126 268 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  8 077 750 грн.

-                            селище Теплик –103,0%. При плані в розмірі 2 849 210 грн. фактичні надходження станом на 12.09.2016р. склали 2 933 934 грн. До минулого року надходження зросли 817 088 грн.

-                            сільські бюджети –105,9%. При плані 10 145 720 грн. фактичні надходження склали 10 740 459 грн. До минулого року надходження зросли 3 000 657 грн.       

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 12.09.2016р. зросли на 11 895 495 грн.

За 9 місяців станом на 12.09.2016р. проведено видатків в 133 538 963,60 грн. (90,36% планових кошторисних призначень на 8 місяців 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  6 707 439,04 грн. (76,59%)

- освіта – 31 874 488,09 грн. (86,90%)

- охорона здоров’я – 12 594 119,41 грн. (90,25%)

- культура і мистецтво – 3 517 097,92 грн. (74,11%)

- соціальний захист – 64 133 102,17 грн. (98,04%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в сумі 3 322 467 грн., освітню субвенцію –  25 039 850 грн.,    медичну субвенцію –12 378 900 грн.                                    

                                         05 вересня 2016 року

До плану на 9 місяців 2016р. (26 056 051 грн.) станом на 05.09.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 29 663 199 грн., тобто 113,8% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –122,3%. При плані в розмірі 13 227 557 грн. фактичні надходження  16 174 647 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  7 426 060 грн.

-                            селище Теплик –105,3%. При плані в розмірі 2 739 210 грн. фактичні надходження станом на 05.09.2016р. склали 2 883 976 грн. До минулого року надходження зросли 839 326 грн.

-                            сільські бюджети –105,1%. При плані 10 089 284 грн. фактичні надходження склали 10 604 576 грн. До минулого року надходження зросли 2 929 771грн.        

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 05.09.2016р. зросли на 11 195 157 грн.

За 9 місяців станом на 05.09.2016р. проведено видатків в 128 718 638,91 грн. (87,73% планових кошторисних призначень на 8 місяців 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  6 605 444,43 грн. (75,48%)

- освіта –30 879 659,52 грн. (84,23%)

- охорона здоров’я –12 102 661,12 грн. (86,73%)

- культура і мистецтво – 3 517 097,92 грн. (74,11%)

- соціальний захист – 61 290 116,22 грн. (94,82%).

З державного бюджету з початку року отримано базову 3 189 600 грн., освітню субвенцію –  23 683 800 грн.,    медичну субвенцію – 11 628 100 грн.

 

                                   01 вересня 2016 року

 

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 8 місяців 2016 р.
  План на 2016 рік (уточнений) План на 8 м.2016р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 8 міс 2016р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 179 404,9 129 188,8 136 180,6 75,9% 105,4%
Власні надходження місцевих бюджетів 34 238,9 22 446,0 29 483,9 86,1% 131,4%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 184 739,0 135 083,0 127 748,5 69,2% 94,6%
в.т.ч. освіта 48 259,7 32 741,5 30 879,7 64,0% 94,3%
           медицина 18 617,8 12 453,4 12 102,7 65,0% 97,2%
           культура 6 000,6 4 214,4 3 517,1 58,6% 83,5%
х х 2 015р. 2016р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 27 26 96,3%

 До плану на 8 місяців 2016р. (22 445 952 грн.) станом на 01.09.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 29 483 931 грн., тобто 131,4% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –139,3%. При плані в розмірі 11 502 046 грн. фактичні надходження 16 025 060 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  7 330 393 грн.

-                            селище Теплик –114,6%. При плані в розмірі 2 513 630 грн. фактичні надходження станом на 01.09.2016р. склали 2 881 838 грн.  До минулого року надходження зросли  845 624 грн.

-                             сільські бюджети –125,5%. При плані 8 430 276 грн. фактичні надходження склали 10 577 033 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 2 931 119 грн.      

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 01.09.2016р. зросли на 11 107 136 грн.                             

 

                                         22 серпня 2016 року

До плану на 8 місяців 2016р. (22 502 911 грн.) станом на 22.08.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 26 576 851 грн., тобто 118,1% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –125,9%. При плані в розмірі 11 502 046 грн. фактичні надходження 14 475 723 грн.

-                            селище Теплик –108,6%. При плані в розмірі 2 513 630 грн. фактичні надходження станом на 22.08.2016р. склали 2 728 710 грн.  

-                            сільські бюджети –110,4%. При плані 8 487 235 грн. фактичні надходження склали 9 372 418 грн..           

За 8 місяців станом на 22.08.2016р. проведено видатків в 116 314 589,11 грн. (92,04% планових кошторисних призначень на 8 місяців 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  6 240 888,98 грн. (80,67%)

- освіта – 30 103 167,48 грн. (91,98%)

- охорона здоров’я –11 867 888,43 грн. (95,30%)

- культура і мистецтво – 3 337 679,51 грн. (79,17%)

- соціальний захист –51 737 130,15 грн. (97,43%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію 3 056 700 грн., освітню субвенцію –  23 683 800 грн.,    медичну субвенцію – 11 628 100 грн.

 

                                    01 серпня 2016 року

До плану на 7 місяці 2016р. (18 407 487 грн.) станом на 01.08.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 22 762 524 грн., тобто 123,7% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –125,7%. При плані в розмірі 9 235 628 грн. фактичні надходження 11 609 990 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  4 054 689 грн.

-                            селище Теплик –109,7%. При плані в розмірі 2 233 150 грн. фактичні надходження станом на 01.08.2016р. склали 2 449 769 грн.  До минулого року надходження зросли 744 790 грн.

-                            сільські бюджети –125,4%. При плані 6 938 709 грн. фактичні надходження склали 8 702 765 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 2 915 843 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 01.08.2016р. зросли на 7 715 323 грн.

За 7 місяців станом на 01.08.2016р. проведено видатків в 107 453 317,19 грн. (94,02% планових кошторисних призначень на 7 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  5 767 818,85  грн. (86,37%)

- освіта – 28 713 772,30 грн. (95,42%)

- охорона здоров’я –10 511 588,91 грн. (97,48%)

- культура і мистецтво – 3 009 224,35 грн. (81,40%)

- соціальний захист – 48 215 660,68 грн. (97,74%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію 2 790 900 грн., освітню субвенцію –  22 401 300 грн.,    медичну субвенцію –10 126 500 грн. 

 

                                        21 червня 2016 року 

До плану на 6 місяці 2016р. (15 205 422 грн.) станом на 21.06.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 16 429 608 грн., тобто 108,1% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –108,7%. При плані в розмірі 7 730 017 грн. фактичні надходження 8 403 799 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  2 986 966 грн.

-                            селище Теплик –118,1%. При плані в розмірі 1 606 520 грн. фактичні надходження станом на 21.06.2016р. 1 897 394 грн.  До минулого року надходження зросли 653 356 грн.

-                            сільські бюджети –104,4%. При плані 5 868 885 грн. фактичні надходження склали 6 128 415 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 744 806 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 21.06.2016р. зросли на 5 109 634 грн.

За 6 місяці станом на 21.06.2016р. проведено видатків в 89 180 494,31 грн. (88,91% планових кошторисних призначень на 6 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 4 350 613,06 грн. (77,23%)

- освіта –21 753 136,55 грн. (84,06%)

- охорона здоров’я –8 107 705,16 грн. (87,86%)

- культура і мистецтво –2 457 287,02  грн. (79,51%)

- соціальний захист – 44 150 896,68грн. (96,21%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 2 259 300 грн., освітню субвенцію –  19 689 200 грн.,    медичну субвенцію –8 624 900 грн. 

 

                                        13 червня 2016 року   

До плану на 6 місяці 2016р. (14 977 556 грн.) станом на 13.06.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 15 563 243 грн., тобто 103,9% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –104,3%. При плані в розмірі 7 484 651 грн. фактичні надходження склали 7 804 708 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  2 706 340 грн.

-                            селище Теплик –113,9%. При плані в розмірі 1 606 520 грн. фактичні надходження станом на 13.06.2016р. 1 829 504 грн.  До минулого року надходження зросли 612 596 грн.

-                            сільські бюджети –99,6%. При плані 5 886 385 грн. фактичні надходження склали 5 929 031 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 790 698 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 13.06.2016р. зросли на 5 109 634 грн.

За 6 місяці станом на 13.05.2016р. проведено видатків в 84 691 931,16 грн. (84,73% планових кошторисних призначень на 6 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –3 998 832,76 грн. (71,51%)

- освіта –19 252 170,62 грн. (74,59%)

- охорона здоров’я –7 364 800,24 грн. (79,83%)

- культура і мистецтво –2 196 390,20 грн. (71,09%)

- соціальний захист – 43 980 892,03 грн. (95,27%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 2 126 400 грн., освітню субвенцію –  17 009 600 грн.,    медичну субвенцію – 7 874 100 грн. 

                                               06 червня 2016 року   

До плану на 6 місяці 2016р. (14 476 145 грн.) станом на 06.06.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 15 018 615 грн., тобто 103,7% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –105,3%. При плані в розмірі 6 983 240 грн. фактичні надходження склали 7 352 675 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  2 692 971 грн.

-                            селище Теплик –112,4%. При плані в розмірі 1 606 520 грн. фактичні надходження станом на 06.06.2016р. 1 804 999 грн.  До минулого року надходження зросли 624 153 грн.

-                            сільські бюджети –99,6%. При плані 5  886 385 грн. фактичні надходження склали 5 860 941 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 759 864 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 06.06.2016р. зросли на 5 076 988 грн.

За 6 місяці станом на 06.05.2016р. проведено видатків в 80 363 536,86 грн. (81,37% планових кошторисних призначень на 6 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 3 968 878,15 грн. (71,62%)

- освіта – 18 458 802,44 грн. (72,28%)

- охорона здоров’я – 7 334 638,58 грн. (79,51%)

- культура і мистецтво – 2 183 039,58 грн. (76,69%)

- соціальний захист – 40 873 670,39 грн. (89,34 %).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 1 993 500 грн., освітню субвенцію –  17 009 600 грн.,    медичну субвенцію – 7 874 100 грн. 

 

                                               01 червня 2016 року   

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 5 місяців 2016 р.
  План на 2016 рік (уточнений) План на 5 м.2016р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 5 міс 2016р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 166 789,6 79 680,3 82 481,7 49,5% 103,5%
Власні надходження місцевих бюджетів 33 293,8 11 342,8 14 804,5 44,5% 130,5%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 170 804,2 84 000,9 79 422,7 46,5% 94,5%
в.т.ч. освіта 47 604,7 19 265,0 18 416,0 38,7% 95,6%
           медицина 18 338,1 7 723,6 7 334,6 40,0% 95,0%
           культура 5 908,6 2 130,8 1 981,4 33,5% 93,0%
х х 2 015р. 2016р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 26 27 103,8%

До плану на 5 місяців 2016р. (11 342 779 грн.) станом на 01.06.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 14 804 510 грн., тобто 130,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –136,1%. При плані в розмірі 5 291 518 грн. фактичні надходження склали 7 201 790 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  2 580 376 грн.

-                            селище Теплик – 133,3%. При плані в розмірі 1 335 550 грн. фактичні надходження станом на 01.06.2016р. склали 1 780 302 грн.  До минулого року надходження зросли на  613 070 грн.

-                            сільські бюджети –123,5%. При плані в 4 715 711 грн. фактичні надходження склали 5 822 417 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 756 330 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 01.06.2016р. зросли на 4 949 775 грн. (на 55,4% у відносному вираженні). Росту досягнуто в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб ( кошти зросли на 2 460 276 грн.), єдиного податку ( кошти зросли на 1 600 320 грн.), плати за землю 641 386 грн., акцизного податку (на 35 599 грн.)

                                   30 травня 2016 року 

До плану на 5 місяці 2016р. (11 346 189 грн.) станом на 30.05.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 14290 267 грн., тобто 125,9% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –129,5%. При плані в розмірі 5 291 518 грн. фактичні надходження склали 6 851 136 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  2 260 502 грн.

-                            селище Теплик –129,9%. При плані в розмірі 1 335 550 грн. фактичні надходження станом на 30.05.2016р. 1 735 428 грн.  До минулого року надходження зросли 620 063 грн.

-                            сільські бюджети –120,9%. При плані в 4 719 121 грн. фактичні надходження склали 5 703 703 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 689 688 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 30.05.2016р. зросли на 4 570 252 грн.

За 5 місяці станом на 30.05.2016р. проведено видатків в сумі 76 693 017,06 грн. (91,00% планових кошторисних призначень на 5 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –3 855 196,74  грн. (83,02%)

- освіта – 17 107 071,40 грн. (88,80%)

- охорона здоров’я – 6 884 899,30 грн. (89,14%)

- культура і мистецтво –1 976 487,64 грн. (92,76%)

- соціальний захист – 40 065 744,80 грн. (95,13%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 1 860 600 грн., освітню субвенцію –  14 330 000 грн.,    медичну субвенцію  7 123 300 грн.

 

                                       23 травня 2016 року         

До плану на 5 місяці 2016р. (11 453 253 грн.) станом на 23.04.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 13 522 326 грн., тобто 118,1% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –124,6%. При плані в розмірі 5 288 108 грн. фактичні надходження склали 6 587 936 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  2 461 485 грн.

-                            селище Теплик –125,4%. При плані в розмірі 1 335 550 грн. фактичні надходження станом на 23.05.2016р. 1 675 128 грн.  До минулого року надходження зросли 598 731 грн.

-                            сільські бюджети –108,9%. При плані в 4 829 595 грн. фактичні надходження склали 5 259 263 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 662 824 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 23.05.2016р. зросли на 4 723 040 грн.

 

За 5 місяці станом на 23.05.2016р. проведено видатків в сумі 74 597 920,31 грн. (88,71% планових кошторисних призначень на 5 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 3 437 228,01 грн. (73,68%)

- освіта – 16 719 552,49 грн. (86,88%)

- охорона здоров’я – 6 584 566,48грн. (85,25%)

- культура і мистецтво – 1 782 167,85 грн. (83,64%)

- соціальний захист – 39 639 903,49 грн. (94,66%).

 

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 1 860 600 грн., освітню субвенцію –  14 330 000 грн.,    медичну субвенцію  7 123 300 грн. 

                         16 травня 2016 року

До плану на 5 місяці 2016р. (11 234 827 грн.) станом на 16.04.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 12 737 269 грн., тобто 113,4% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –119,3%. При плані в розмірі 5 218 908 грн. фактичні надходження склали 6 224 151 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  2 268 738 грн.

-                            селище Теплик –125,4%. При плані в розмірі 1 215 550 грн. фактичні надходження станом на 16.05.2016р. 1 524 381 грн.  До минулого року надходження зросли 547 854 грн.

-                            сільські бюджети –103,9 %. При плані в 4 800 369 грн. фактичні надходження склали 4 988 738 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 625 692 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 16.05.2016р. зросли на 4 442 284 грн.

За 5 місяці станом на 16.05.2016р. проведено видатків в сумі 73 413 298,63 грн. (87,86% планових кошторисних призначень на 5 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування 3 251 232,14 грн. (70,29%)

- освіта –16 507 456,20 грн. (86,22%)

- охорона здоров’я – 6 336 443,85 грн. (82,14%)

- культура і мистецтво –1 780 837,85 грн. (82,62%)

- соціальний захист – 39 331 888,83 грн. (94,07%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в 1 727 700 грн., освітню субвенцію –  14 330 000 грн.,    медичну субвенцію  7 123 300 грн. 

                                          10 травня 2016 року 

До плану на 5 місяці 2016р. (11 127 539 грн.) станом на 10.04.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 12 356 244 грн., тобто 111,0% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –116,8%. При плані в розмірі 5 111 825 грн. фактичні надходження склали 5 970 192 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  2 275 237 грн.

-                            селище Теплик –121,6%. При плані в розмірі 1 215 550 грн. фактичні надходження станом на 10.05.2016р. 478 493 грн.  До минулого року надходження зросли 531 675 грн.

-                            сільські бюджети –102,2%. При плані в 4 800 164 грн. фактичні надходження склали 4 907 560 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 589 923 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 10.05.2016р. зросли на 4 396 835 грн.

За 5 місяці станом на 10.05.2016р. проведено видатків в сумі 68 045 455,07 грн. (81,58% планових кошторисних призначень на 5 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування 3 071 923,13 грн. (66,53%)

- освіта –14 991 104,88 грн. (78,55 %)

- охорона здоров’я –5  830 417,62  грн. (87,06%)

- культура і мистецтво – 1 548 375,78 грн. (73,23%)

- соціальний захист –36 564 523,37 грн. (86,89%).

З державного бюджету з початку року отримано базову дотацію в сумі 1 594 800 грн., освітню субвенцію –  12 259 100 грн.,    медичну субвенцію  6 372 500 грн. 

                                           1 травня 2016 року

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 4 місяці 2016 р.
  План на 2016 рік (уточнений) План на 4 м.2016р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 4 міс 2016р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 166 593,2 65 579,2 68 357,8 41,0% 104,2%
Власні надходження місцевих бюджетів 33 293,8 8 564,7 11 650,4 35,0% 136,0%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 169 481,4 68 774,0 65 518,7 38,7% 95,3%
в.т.ч. освіта 47 515,2 14 030,2 13 250,9 27,9% 94,4%
           медицина 18 121,0 6 004,9 5 810,7 32,1% 96,8%
           культура 5 905,6 1 716,0 1 548,4 26,2% 90,2%
х х 2 015р. 2016р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 26 24 92,3%

 До плану на 4 місяці 2016р. (8 564 736 грн.) станом на 01.05.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 11 650 433  грн., тобто 136,0% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –135,8%. При плані в розмірі 3 978 974 грн. фактичні надходження склали 5 404 955 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  1 790 102 грн.

-                            селище Теплик – 153,1%. При плані в розмірі 9 27 120 грн. фактичні надходження станом на 01.05.2016р. 1 421 331 грн.  До минулого року надходження зросли на  506 043 грн.

-                            сільські бюджети –131,9%. При плані в 3 658 642 грн. фактичні надходження склали 4 824 147  грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 528 891 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 01.05.2016р. зросли на 3 825 037 грн. (на 48,9% у відносному вираженні). Росту досягнуто в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб ( кошти зросли на 1 710 061 грн.), єдиного податку ( кошти зросли на 1 473 342 грн.), плати за землю 448 197 грн., акцизного податку (на 46 564  грн.)                                       

                                       25 квітня 2016 року 

До плану на 4 місяці 2016р. (8 584 216 грн.) станом на 25.04.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 10 206 518 грн., тобто 118,9% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –123,6%. При плані в розмірі 3 978 974 грн. фактичні надходження склали 4 917 532 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  1 744 783 грн.

-                            селище Теплик –139,9%. При плані в розмірі 927 120 грн. фактичні надходження станом на 25.04.2016р. 1 297 456 грн.  До минулого року надходження зросли 489 947 грн.

-                            сільські бюджети –108,5%. При плані в 3 678 122 грн. фактичні надходження склали 3 991 531 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1  259 184  грн.   

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 25.04.2016р. зросли на 3 493 914 грн.

За 4 місяці станом на 25.04.2016р. проведено видатків в сумі 62 465 952,41 грн. (85,98% планових кошторисних призначень на 4 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування 2 643 147,82 грн. (71,70%)

- освіта –12 610 722,02 грн. (89,88%)

- охорона здоров’я –5 227 873,14 грн. (87,06%)

- культура і мистецтво – 1 490 083,11 грн. (86,83%)

- соціальний захист –35 465 952,41 грн. (86,65%).

З державного бюджету отримано базову дотацію в сумі 1 461 900 грн., освітню субвенцію –  10 188 200 грн.,    медичну субвенцію  5 621 700 грн. 

 

                                             18 квітня 2016 року

До плану на 4 місяці 2016р. (8 567 995 грн.) станом на 18.04.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 9 171 067 грн., тобто 107,0% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –111,9%. При плані в розмірі 3 958 473 грн. фактичні надходження склали 4 430 429 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  1 642 054 грн.

-                            селище Теплик –130,4%. При плані в розмірі 927 120 грн. фактичні надходження станом на 18.04.2016р. 1 209 256 грн.  До минулого року надходження зросли 462 265 грн.

-                            сільські бюджети –95,9%. При плані в 3 682 402 грн. фактичні надходження склали 3 531 381 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 1 079 815 грн.     

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 18.04.2016р. зросли на 3 184 134 грн.

За 4 місяці станом на 18.04.2016р. проведено видатків в сумі 61 437 449,62 грн. (85,58% планових кошторисних призначень на 4 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування 2 547 886,16 грн. (70,18%)

- освіта –12 425 758,00 грн. (90,38%)

- охорона здоров’я –5 161 938,79 грн. (86,16%)

- культура і мистецтво – 1 298 285,70 грн. (76,53%)

- соціальний захист –35 467 449,62 грн. (85,58%).

З державного бюджету отримано базову дотацію в сумі 1 329 000 грн., освітню субвенцію –  10 188 200 грн.,    медичну субвенцію  5 621 700 грн. 

                                                  11 квітня 2016 року

До плану на 4 місяці 2016р. (8 308 045 грн.) станом на 11.04.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 8 440 450 грн., тобто 101,6% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –107,0%. При плані в розмірі 3 708 523 грн. фактичні надходження склали 3 968 753 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  1 438 101 грн.

-                            селище Теплик –124,4%. При плані в розмірі 927 120 грн. фактичні надходження станом на 11.04.2016р. 1 153 473 грн.  До минулого року надходження зросли на  432 177 грн.

-                            сільські бюджети –90,4%. При плані в 3 672 402 грн. фактичні надходження склали 3 318 223 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 919 998 грн.        

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 11.04.2016р. зросли на 2 790 276 грн.

За 4 місяці станом на 11.04.2016р. проведено видатків в сумі 58 273 580,93 грн. (81,87% планових кошторисних призначень на 4 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування 2 230 900,64 грн. (63,07%)

- освіта –10 862 629,67 грн. (79,23%)

- охорона здоров’я – 4 495 864,70 грн. (75,04 %)

- культура і мистецтво – 1 172 807,05 грн. (75,90%)

- соціальний захист –35 331 608,13 грн. (86,34%).

З державного бюджету отримано базову дотацію в сумі 1 329 000 грн., освітню субвенцію –  8 914 450 грн.,    медичну субвенцію  –   4 908 200 грн. 

 

                                                  04 квітня 2016 року

До плану на 4 місяці 2016р. (8 308 045 грн.) станом на 11.04.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 8 440 450 грн., тобто 101,6% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –107,0%. При плані в розмірі 3 708 523 грн. фактичні надходження склали 3 968 753 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  1 438 101 грн.

-                            селище Теплик –124,4%. При плані в розмірі 927 120 грн. фактичні надходження станом на 11.04.2016р. 1 153 473 грн.  До минулого року надходження зросли на  432 177 грн.

-                            сільські бюджети –90,4%. При плані в 3 672 402 грн. фактичні надходження склали 3 318 223 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 919 998 грн.        

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 11.04.2016р. зросли на 2 790 276 грн.

За 4 місяці станом на 11.04.2016р. проведено видатків в сумі 58 273 580,93 грн. (81,87% планових кошторисних призначень на 4 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування 2 230 900,64 грн. (63,07%)

- освіта –10 862 629,67 грн. (79,23%)

- охорона здоров’я – 4 495 864,70 грн. (75,04 %)

- культура і мистецтво – 1 172 807,05 грн. (75,90%)

- соціальний захист –35 331 608,13 грн. (86,34%).

З державного бюджету отримано базову дотацію в сумі 1 329 000 грн., освітню субвенцію –  8 914 450 грн.,    медичну субвенцію  –   4 908 200 грн. 

 

                                                   01 квітня 2016 року

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 3 місяці 2016 р.
  План на 2016 рік (уточнений) План на 3 м.2016р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 3 міс 2016р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 166 178,3 55 996,6 55 642,5 33,5% 99,4%
Власні надходження місцевих бюджетів 33 293,8 5 878,0 8 002,0 24,0% 136,1%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 168 156,6 58 282,4 53 467,4 31,8% 91,7%
в.т.ч. освіта 47 224,2 10 376,3 9 882,2 20,9% 95,2%
           медицина 18 104,5 4 561,4 4 434,7 24,5% 97,2%
           культура 5 904,6 1 188,0 1 099,3 18,6% 92,5%
х х 2 015р. 2016р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 26 24 92,3%

До плану на 3 місяці 2016р. (5 877 969 грн.) станом на 01.04.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 8 002 021 грн., тобто 136,1% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –135,9%. При плані в розмірі 2 710 330 грн. фактичні надходження склали 3 683 250 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  1 342 835 грн.

-                            селище Теплик – 153,1%. При плані в розмірі 698 590 грн. фактичні надходження станом на 01.04.2016р. 1 069 856 грн.  До минулого року надходження зросли на  398 823 грн.

-                            сільські бюджети –131,6%. При плані в 2 469 049 грн. фактичні надходження склали 3 248 914 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 916 240 грн.        

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 01.04.2016р. зросли на 2 657 897 грн.

За 3 місяці станом на 01.04.2016р. проведено видатків в сумі 53 467 425,22 грн. (91,74% планових кошторисних призначень на 3 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування 2 221 041,66 грн. (85,36%)

- освіта –9 882 215,15 грн. (95,24%)

- охорона здоров’я – 4 434 740,72 (97,22 %)

- культура і мистецтво – 1 099 303,71 грн. (92,54%)

- соціальний захист –32 348 521,69 грн. (91,61%).

Протягом 3 міс. 2016р. станом на 01.04.2016р. з державного бюджету отримано базову дотацію в сумі 1 196 100 грн., освітню субвенцію –  7 640 700 грн.,    медичну субвенцію  –   4 194 700 грн. 

                                        21 березня 2016 року

До плану на 3 місяці 2016р. (5 968 820 грн.) станом на 21.03.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 6 688 084 грн., тобто 112,1% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –117,6%. При плані в розмірі 2 657 825 грн. фактичні надходження склали 3 125 881 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  1 198 458 грн.

-                            селище Теплик – 132,1%. При плані в розмірі 698 590 грн. фактичні надходження станом на 21.03.2016р. 922 647 грн.  До минулого року надходження зросли 343 201 грн.

-                            сільські бюджети –101,0%. При плані в 2 612 405 грн. фактичні надходження склали 2 639 556 грн.  До минулого року надходження зросли на  834 978 грн.          

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 21.03.2016р. зросли на 2 376 637 грн.

За 3 місяці станом на 21.03.2016р. проведено видатків в сумі 35 672 838,70 грн. (61,54% планових кошторисних призначень на 3 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  1 683 027,60 грн. (64,13%)

- освіта –8 742 399,84 грн. (84,58%)

- охорона здоров’я – 3 539 663,25  (77,60%)

- культура і мистецтво –845 611,17 грн. (70,90%)

- соціальний захист –17 804 043,13 грн. (50,94 %).

                                   14 березня 2016 року

До плану на 3 місяці 2016р. (5 843 281 грн.) станом на 14.03.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 6 108 559 грн., тобто 104,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –109,6%. При плані в розмірі 2 522 886 грн. фактичні надходження склали 2 765 685 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  991 399 грн.

-                            селище Теплик – 122,7%. При плані в розмірі 698 590 грн. фактичні надходження станом на 14.03.2016р. 856 976 грн.  До минулого року надходження зросли 334 183 грн.

-                            сільські бюджети –94,8%. При плані в 2 621 805 грн. фактичні надходження склали 2 485 899 грн.  До минулого року надходження зросли на  894 153 грн.          

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 14.03.2016р. зросли на 2 219 735 грн.

За 3 місяці станом на 14.03.2016р. проведено видатків в сумі 32 986 276,45 грн. (58,22 % планових кошторисних призначень на 3 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  1 492 124,25 грн. (57,57%)

- освіта –7 243 512,56 грн. (71,09%)

- охорона здоров’я – 2 756 835,06 (65,36 %)

- культура і мистецтво – 808 590,41 грн. (83,85%)

- соціальний захист –17 719 190,64 грн. (51,07 %).

Станом на 14.03.2016р. з державного бюджету отримано освітню субвенцію в розмірі 1 273 750 грн., медичну субвенцію в сумі 713 500 грн. 

                                   09 березня 2016 року

До плану на 3 місяці 2016р. (5 843 281 грн.) станом на 09.03.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 5 667 041 грн., тобто 97,0 % виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –97,9%. При плані в розмірі 2 522 886 грн. фактичні надходження склали 2 469 306 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  873 965 грн.

-                            селище Теплик – 116,8%. При плані в розмірі 698 590 грн. фактичні надходження станом на 09.03.2016р. 815 995 грн.  До минулого року надходження зросли 335 395 грн.

-                            сільські бюджети –90,8%. При плані в 2 621 805 грн. фактичні надходження склали 2 381 740 грн.  До минулого року надходження зросли на  903 281 грн.          

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 09.03.2016р. зросли на 2 112 641 грн.

За 3 місяці станом на 09.03.2016р. проведено видатків в сумі 28 963 827,49 грн. (51,37 % планових кошторисних призначень на 3 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  1 383 136,26 грн. (53,58%)

- освіта –7 042 282,58 грн. (69,59 %)

- охорона здоров’я – 2 752 530,00 (65,26 %)

- культура і мистецтво –623 222,91 грн. (65,66%)

- соціальний захист –14 314 064,31 грн. (41,37 %).

Станом на 09.03.2016р. з державного бюджету отримано освітню субвенцію в розмірі 1 273 750 грн., медичну субвенцію в сумі 713 500 грн. 

 

                                    01 березня 2016 року

До плану на 2 місяці 2016р. (23 637 895 грн.) станом на 01.03.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 5 403 725 грн., тобто 148,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –144,0%. При плані в розмірі 1 628 507 грн. фактичні надходження склали 2 344 302 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  817 340 грн.

-                            селище Теплик – 167,1%. При плані в розмірі 459 060 грн. фактичні надходження станом на 01.03.2016р. 767 213 грн.  До минулого року надходження зросли на  307 001 грн.

-                            сільські бюджети –147,9%. При плані в 1 550 328 грн. фактичні надходження склали 2 292 210 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 854 346 грн.        

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 01.03.2016р. зросли на 1 978 688 грн. (на 57,8% у відносному вираженні). 

Планові призначення на 2 міс. 2016р. забезпечено в районному, селищному та 20 сільських бюджетах. 

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 2 місяці 2016 р.
  План на 2016 рік (уточнений) План на 2 м.2016р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 2 міс 2016р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 165812 42 174,9 29 911,0 18,0% 70,9%
Власні надходження місцевих бюджетів 33293,8 3 637,9 5 403,7 16,2% 148,5%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 166630,8 43 302,3 27659,1 16,6% 63,9%
в.т.ч. освіта 47005,1 6 824,5 6368,2 13,5% 93,3%
           медицина 17760,9 2 790,8 2702,4 15,2% 96,8%
           культура 5711,1 625,2 619,3 10,8% 99,1%
х х 2 015р. 2016р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 21 22 104,8%

                                    29 люте 2016 року

До плану на 2 місяці 2016р. (3 637 895 грн.) станом на 29.02.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 4 935 805 грн., тобто 135,7% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –126,6%. При плані в розмірі 1 628 507 грн. фактичні надходження склали 2 061 056 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  935 482 грн.

-                            селище Теплик – 160,9%. При плані в розмірі 459 060 грн. фактичні надходження станом на 29.02.2016р. 738 563 грн.  До минулого року надходження зросли 370 767  грн.

-                            сільські бюджети –1387,8%. При плані в 1 550 328 грн. фактичні надходження склали 2 136 187 грн.  До минулого року надходження зросли на  1 373 025 грн.  

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 29.02.2016р. зросли на 2 679 274 грн.

За 2 місяці станом на 29.02.2016р. проведено видатків в сумі 20 899 670,61 грн. (64,71 % планових кошторисних призначень на 2 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –  1 291 439,35 грн. (74,24%)

- освіта –5 500 033,94 грн. (80,59%)

- охорона здоров’я – 2 177 786,68  (78,03%)

- культура і мистецтво –618 507,98 грн. (98,93%)

- соціальний захист –9 050 907,72 грн. (51,56%).

                                     15 люте 2016 року

До плану на 2 місяці 2016р. (3 951 665 грн.) станом на 15.02.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 2 989 467 грн., тобто 75,7 % виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –92,3%. При плані в розмірі 1 553 207 грн. фактичні надходження склали 1 433 715 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  524 812 грн.

-                            селище Теплик – 108,7%. При плані в розмірі 459 060 грн. фактичні надходження станом на 15.02.2016р. склали 498 967 грн.  До минулого року надходження зросли на  252 719 грн.

-                            сільські бюджети –54,5%. При плані в 1 939 398 грн. фактичні надходження склали 1 056 786 грн.  До минулого року надходження зросли на  505 259 грн.          

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 15.02.2016р. зросли на 1 282 790 грн.

За 2 місяці станом на 15.02.2016р. проведено видатків в сумі 16 197 090,89 грн. (51,22% планових кошторисних призначень на 2 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 752 288,07 грн. (43,03%)

- освіта –3 589 759,92  грн. (55,98%)

- охорона здоров’я – 1 279 740,41  (46,24%)

- культура і мистецтво – 517 311,00 грн. (83,31%)

- соціальний захист – 8 863 155,61 грн. (50,70%).

Станом на 15.02.2016р. з державного бюджету отримано освітню субвенцію в розмірі 1 273 750 грн., медичну субвенцію в сумі 713 500 грн. 

 

                                    08 люте 2016 року    

До плану на 2 місяці 2016р. (3 938 470 грн.) станом на 08.02.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 2 725 774 грн., тобто 69,2% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –83,2%. При плані в розмірі 1 540 012 грн. фактичні надходження склали 1 280 708 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  607 336 грн.

-                            селище Теплик – 97,0%. При плані в розмірі 459 060 грн. фактичні надходження станом на 08.02.2016р. 445 155 грн.  До минулого року надходження зросли на  251 048 грн.

-                            сільські бюджети –51,6%. При плані в 1 939 398 грн. фактичні надходження склали 999 911 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 474 884 грн.        

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 08.02.2016р. зросли на 1 333 269 грн.

Протягом січня 2016р. проведено видатків в сумі 12 573 987,29 грн. (41,48% планових кошторисних призначень на 2 місяці 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –626 100,60 грн. (36,41%)

- освіта –3 420 443,01 грн. (53,25%)

- охорона здоров’я – 1 277 111,90 (47,63%)

- культура і мистецтво - 317 125,35 грн. (51,69%)

- соціальний захист –5 862 349,55 грн. (34,12%).

Станом на 08.02.2016р. з державного бюджету отримано освітню субвенцію в розмірі 1 273 750 грн., медичну субвенцію в сумі 713 500 грн. 

 

                                     01 люте 2016 року

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за січень 2016 р.
  План на 2016 рік (уточнений) План на 1 м.2016р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 1 міс 2016р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 164931,5 18 076,4 12 784,6 7,8% 70,7%
Власні надходження місцевих бюджетів 33293,8 2 098,8 2 322,1 7,0% 110,6%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 164585,9 18 039,9 11477,9 7,0% 63,6%
в.т.ч. освіта 46593,8 3 240,3 3091,4 6,6% 95,4%
           медицина 17737,8 1 340,7 966,8 5,5% 72,1%
           культура 5710 320,8 317,1 5,6% 98,8%
х х 2 015р. 2016р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 19 16 84,2%

 До плану на 1 місяць 2016р. (2 098 830грн.) станом на 01.02.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 2 322 071 грн., тобто 110,6% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –133,9%. При плані в розмірі 815 251 грн. фактичні надходження склали 1 091 821 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  453 628 грн.

-                            селище Теплик – 115,1%. При плані в розмірі 229 530 грн. фактичні надходження станом на 01.02.2016р. 264 236 грн.  До минулого року надходження зросли на  85 116 грн.

-                            сільські бюджети –91,6 %. При плані в 1 054 049  грн. фактичні надходження склали 966 014 грн. До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 456 425 грн.        

 

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2015р. надходження станом на 01.02.2016р. зросли на 995 168 грн.

 

Протягом січня 2016р. проведено видатків в сумі 11 477 899,35 грн. (63,62% планових кошторисних призначень на 1 місяць 2016р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –600 257,72 грн. (68,98%)

- освіта –3 091 426,95 грн. (95,41%)

- культура - 317 125,35 грн. (98,85%)

- соціальний захист –5 854 557,55 грн. (51,45%).

 

Протягом січня 2016 року з державного бюджету отримано освітню субвенцію в розмірі 2 545 700 грн., медичну субвенцію в сумі 1 340 700 грн. та базову дотацію в сумі 398 700 грн.                                               

                                                  01 січня 2016 року

Основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за  2015 р.
  План на 2015 рік (уточнений) Факт % виконання до року
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 149264,2 157 335,7 105,4%
Власні надходження місцевих бюджетів 25914 34 477,6 133,0%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0 0,0 #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 153260,9 149861,3 97,8%
в.т.ч. освіта 51149,3 49433,1 96,6%
           медицина 20554,9 20337,6 98,9%
           культура 6163 6132,7 99,5%
х х 2 014р. 2015р.
кількість виконаних бюджетів 27 27

До плану на 12 місяців 2015р. (25 913 959  грн.) станом на 01.01.2016р. до бюджету Теплицького  району залучено 34 477 634 грн., тобто 133,0% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –118,0%. При плані в розмірі 14 477 573 грн. фактичні надходження склали  17 090 476 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  4 455 176  грн.

-                            селище Теплик – 128,7%. При плані в розмірі 2 562 097 грн. фактичні надходження станом на 01.01.2016р. склали 3 297 848 грн.  До минулого року надходження зросли на  639 190 грн.

-                            сільські бюджети –158,8%. При плані в розмірі 8 874 289 грн. фактичні надходження склали 14 089 309 грн., а саме :

Бджілянська с/р – 210,9%, Брідоцька с/р – 172,5%, В. Мочульська с/р – 188,3%,  Веселівська с/р – 177,5%, Завадівська с/р – 133,0%, Залузька с/р -142,6%, Кивачівська с/р- 386,5%, Комарівська с/р – 249,6%, Костюківська с/р – 197,6%, М. Мочульська с/р – 234,7%, Метанівська с/р – 138,1%, Орлівська с/р – 263,9%, Петрашівська с/р – 127,2%, Побірська с/р – 141,2%, Погорільська с/р – 119,7%, Пологівська с/р – 161,3%, Росошанська с/р – 119,9%, Сашанська с/р – 157,3%, Соболівська с/р – 124,2%, Сокирянська с/р – 162,7%, Степанівська с/р – 166,6%, Стражгородська с/р – 138,3%, Тополівська с/р – 163,0%, Удицька с/р – 133,7%, Шиманівська с/р – 149,7%.

До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 4 479 725 грн.    

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 01.01.2016р. зросли на 9 574 091 грн.

Протягом 2015р. станом на  01.01.2016р. проведено видатків в сумі 149 861 269,21 грн. (97,8% планових кошторисних призначень на 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 9 168 145,24 грн. (97,4%)

- освіта – 49 433 146,68 грн. (96,6%)

- охорона здоров’я – 20 337 608,50  (98,9%)

- культура –6 132 699,39 грн. (99,5%)

- соціальний захист – 48 794 395,67 грн. (99,8%).

З державного бюджету отримано освітню субвенцію в розмірі 681 400 грн., медичну субвенцію в сумі 444 300 грн.

                                            28 грудня  2015 року  

До плану на 12 місяців 2015р. (25 913 959  грн.) станом на 28.12.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 32 245 037 грн., тобто 124,4% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –106,4%. При плані в розмірі 14 477 573 грн. фактичні надходження склали  15 408 225 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 741 646  грн.

-                            селище Теплик – 123,2%. При плані в розмірі 2 562 097 грн. фактичні надходження станом на 28.12.2015р. склали 3 157 671 грн.  До минулого року надходження зросли на  522 027 грн.

-                            сільські бюджети –154,1%. При плані в розмірі 8 874 289 грн. фактичні надходження склали 13 679 141 грн., а саме :

Бджілянська с/р – 205,6%, Брідоцька с/р – 171,5%, В. Мочульська с/р – 180,8%,  Веселівська с/р – 163,3%, Завадівська с/р – 123,5%, Залузька с/р -141,3%, Кивачівська с/р- 370,6%, Комарівська с/р – 236,9%, Костюківська с/р – 197,6%, М. Мочульська с/р – 224,6%, Метанівська с/р – 129,3%, Орлівська с/р – 262,9%, Петрашівська с/р – 126,2%, Побірська с/р – 140,8%, Погорільська с/р – 110,9%, Пологівська с/р – 160,8%, Росошанська с/р – 118,5%, Сашанська с/р – 141,9%, Соболівська с/р – 123,6%, Сокирянська с/р – 140,6%, Степанівська с/р – 164,8%, Стражгородська с/р – 133,9%, Тополівська с/р – 163,0%, Удицька с/р – 133,7%, Шиманівська с/р – 147,8 %.

До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 4 565 428 грн.    

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 28.12.2015р. зросли на 8 829 101 грн.

Протягом 2015р. станом на  28.12.2015р. проведено видатків в сумі 140 391 349 грн. (91,4% планових кошторисних призначень на 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 9 015 325 грн. (95,8%)

- освіта – 49 228 516 грн. (96,3%)

- охорона здоров’я – 18 882 644  (91,9%)

- культура –6 110 181 грн. (99,1%)

- соціальний захист – 40 979 520 грн. (83,2%).

                                            21 грудня  2015року  

До плану на 12 місяців 2015р. (25 836 925  грн.) станом на 21.12.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 30 923 937 грн., тобто 119,7% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –101,4%. При плані в розмірі 14 477 573 грн. фактичні надходження склали  14 682 493 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 473 599 грн.

-                            селище Теплик – 122,1%. При плані в розмірі 2 545 097 грн. фактичні надходження станом на 21.12.2015р. склали 3 108 344 грн.  До минулого року надходження зросли на  567 014 грн.

-                            сільські бюджети –149,0%. При плані в розмірі 8 814 255 грн. фактичні надходження склали 13 133 099 грн., а саме :

Бджілянська с/р – 205,5%, Брідоцька с/р – 160,9%, В. Мочульська с/р – 175,1%,  Веселівська с/р – 161,1%, Завадівська с/р – 125,8%, Залузька с/р -134,9%, Кивачівська с/р- 349,6%, Комарівська с/р – 231,6%, Костюківська с/р – 183,6%, М. Мочульська с/р – 209,9%, Метанівська с/р – 128,1%, Орлівська с/р – 261,9%, Петрашівська с/р – 112,6%, Побірська с/р – 131,0%, Погорільська с/р – 113,0 %, Пологівська с/р – 166,3%, Росошанська с/р – 113,4%, Сашанська с/р – 134,2%, Соболівська с/р – 119,8%, Сокирянська с/р – 140,4%, Степанівська с/р – 155,6%, Стражгородська с/р – 131,0%, Тополівська с/р – 159,0 %, Удицька с/р – 133,3%, Шиманівська с/р – 146,4%.

До минулого року надходження по сільських бюджетах зросли на 4 369 553 грн.    

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 21.12.2015р. зросли на 8 410 166 грн.

Протягом 2015р. станом на  14.12.2015р. проведено видатків в сумі 135 627 058,49 грн. (89,0% планових кошторисних призначень на 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 8 609 364,44 грн. (91,4%)

- освіта – 46 451 766,27 грн. (92,0%)

- охорона здоров’я – 18 167 757,76 (90,2%)

- культура – 5 788 500,06 грн. (94,0%)

- соціальний захист – 40 810 624,22 грн. (82,9%).

Отримано з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 1 869 500 грн., медичну субвенцію в сумі 42 800 грн.

 

                                            14 грудня  2015року     

До плану на 12 місяців 2015р. (25 571 213  грн.) станом на 14.12.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 30 121 953 грн., тобто 117,8 % виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –98,5%. При плані в розмірі 14 477 573 грн. фактичні надходження склали  14 254 549 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 335 860  грн.

-                            селище Теплик – 119,9%. При плані в розмірі 2 545 097 грн. фактичні надходження станом на 14.12.2015р. склали 3 052 479 грн.  До минулого року надходження зросли на  571 663 грн.

-                            сільські бюджети –149,9%. При плані в розмірі 8 548 543 грн. фактичні надходження склали 12 814 924 грн. До минулого року надходження зросли на 4 311 117 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 14.12.2015р. зросли на 8 218 641 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 119,9% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 204,3%, Брідоцька с/р – 160,6%, В. Мочульська с/р – 173,7%,  Веселівська с/р – 161,0%, Завадівська с/р – 131,2%, Залузька с/р -133,7%, Кивачівська с/р- 332,2%, Комарівська с/р – 226,4%, Костюківська с/р – 179,7%, М. Мочульська с/р – 212,8%, Метанівська с/р – 127,2%, Орлівська с/р – 243,6%, Петрашівська с/р – 113,8%, Побірська с/р – 132,9%, Погорільська с/р – 112,9%, Пологівська с/р – 170,4%, Росошанська с/р – 108,2%, Сашанська с/р – 132,4%, Соболівська с/р – 118,1%, Сокирянська с/р – 175,8%, Степанівська с/р – 150,2%, Стражгородська с/р – 134,1%, Тополівська с/р – 274,2%, Удицька с/р – 141,5%, Шиманівська с/р – 135,6%.

Протягом 2015р. станом на  14.12.2015р. проведено видатків в сумі 131 397 582,19 грн. (86,3% планових кошторисних призначень на 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 8 197 142,06 грн. (87,6%)

- освіта – 43 014 848,57 грн. (85,3%)

- охорона здоров’я – 18 102 862,04 (89,8%)

- культура – 5 631 210,99 грн. (91,4%)

- соціальний захист – 40 799 248,48 грн. (82,9%).

Отримано з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 1 506 750 грн., медичну субвенцію в сумі 746 450 грн.

 

                                            07 грудня  2015року

До плану на 12 місяців 2015р. (25 418 160  грн.) станом на 07.12.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 29 615 844 грн., тобто 116,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –96,4%. При плані в розмірі 14 416 873 грн. фактичні надходження склали  13 900 547 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 193 373  грн.

-                            селище Теплик – 118,0%. При плані в розмірі 2 545 097 грн. фактичні надходження станом на 07.12.2015р. склали 3 002 359 грн.  До минулого року надходження зросли на  557 491 грн.

-                            сільські бюджети –150,3%. При плані в розмірі 8 456 190 грн. фактичні надходження склали 12 712 937 грн. До минулого року надходження зросли на 4 323 934 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 07.12.2015р. зросли на 8 074 797 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 118,0% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 203,4%, Брідоцька с/р – 160,5%, В. Мочульська с/р – 170,2%,  Веселівська с/р – 159,4%, Завадівська с/р – 142,4%, Залузька с/р -137,9%, Кивачівська с/р- 332,0%, Комарівська с/р – 226,6%, Костюківська с/р – 179,2%, М. Мочульська с/р – 231,9%, Метанівська с/р – 128,1%, Орлівська с/р – 268,8 %, Петрашівська с/р – 113,2%, Побірська с/р – 132,9%, Погорільська с/р – 110,8%, Пологівська с/р – 169,8 %, Росошанська с/р – 108,2%, Сашанська с/р – 130,0%, Соболівська с/р – 114,4%, Сокирянська с/р – 184,4%, Степанівська с/р – 149,5%, Стражгородська с/р – 137,4%, Тополівська с/р – 273,9 %, Удицька с/р – 140,3%, Шиманівська с/р – 136,5%.

Протягом 2015р. станом на  07.12.2015р. проведено видатків в сумі 126 449 034,35 грн.(83,2% планових кошторисних призначень на 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 7 994 826,40 грн. (86,6%)

- освіта – 42 734 317,94 грн. (84,8%)

- охорона здоров’я – 17 146 779,21  (85,1%)

- культура – 5 214 688,62 грн. (84,7%)

- соціальний захист –37 819 495,02 грн. (976,9%).

Отримано з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 1 506 750 грн., медичну субвенцію в сумі 862 550 грн.

 

                                                       01 грудня  2015року

Основні показники

                       економічного і соціального розвитку  Теплицького району                          за 11 місяців 2015 р.

  План на 2015 рік (уточнений) План на 11 м.2015р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 11 м 2015р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 145303,4 126 627,8 133 034,3 91,6% 105,1%
Власні надходження місцевих бюджетів 25145,7 23 268,8 29 477,9 117,2% 126,7%
видатки місцевих бюджетів - всього 149437,3 130 766,0 124 314,3 83,2% 95,1%
в.т.ч. освіта 48472,6 44 463,2 42 553,7 87,8% 95,7%
           медицина 20108,8 18 489,8 17 034,0 84,7% 92,1%
           культура 6155,2 5 565,3 5 153,9 83,7% 92,6%
х х 2 014р. 2015р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 21 27 128,6%

До плану на 11 місяців 2015р. (23 268 822  грн.) станом на 01.12.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 29 477 870 грн., тобто 126,7% виконання, в т. ч.:

                                  -                            райбюджет –105,5%. При плані в розмірі 13 101 384 грн. фактичні надходження склали  13 817 159 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 337 570 грн.  До плану на 11 місяців 2015р. (23 268 822  грн.) станом на 01.12.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 29 477 870 грн., тобто 126,7% виконання, в т. ч.:До плану на 11 місяців 2015р. (23 268 822  грн.) станом на 01.12.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 29 477 870 грн., тобто 126,7% виконання, в т. ч.:

-                            селище Теплик – 124,1%. При плані в розмірі 2 391 382 грн. фактичні надходження станом на 01.12.2015р. склали 2 967 786 грн.  До минулого року надходження зросли на 570 555 грн.

-                            сільські бюджети –163,2%. При плані в розмірі 7 776 056 грн. фактичні надходження склали 12 692 926 грн. До минулого року надходження зросли на 4 412 524 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 01.12.2015р. зросли на 8 320 649 грн. (на 39,3% у відносному вираженні). 

Планові призначення на 11 міс. 2015р. забезпечено усіма місцевими бюджетами.

Найвищий рівень забезпечення планових призначень на 11 міс. 2015р. по  Тополівській с/р – 286,7%,  Орлівській  с/р – 284,2%, М. Мочульській с/р – 251,7%, 

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 116,6% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 200,6%, Брідоцька с/р – 203,6%, В. Мочульська с/р – 169,3%,  Веселівська с/р – 159,4%, Завадівська с/р – 142,4%, Залузька с/р -137,9%, Кивачівська с/р- 332,0%, Комарівська с/р – 226,6%, Костюківська с/р – 179,2%, М. Мочульська с/р – 231,6%, Метанівська с/р – 131,2%, Орлівська с/р – 268,7%, Петрашівська с/р – 113,2%, Побірська с/р – 176,6%, Погорільська с/р – 156,6%, Пологівська с/р – 175,8%, Росошанська с/р – 108,2%, Сашанська с/р – 130,0%, Соболівська с/р – 114,4%, Сокирянська с/р – 184,4%, Степанівська с/р – 148,1%, Стражгородська с/р – 137,1%, Тополівська с/р – 273,9%, Удицька с/р – 140,3%, Шиманівська с/р – 136,4%. 

Протягом 11 місяців 2015р. станом на  01.12.2015р. проведено видатків в сумі 124 314 258  грн.(95.1% планових кошторисних призначень на 11 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 7 911 935 грн. (91,1%)

- освіта – 42 553 733 грн. (95.1%)

- охорона здоров’я – 17 033 952 (92,1%)

- культура – 5 153 876 грн. (92,6%)

- соціальний захист –37 008 081 грн. (97,99%).                                           

                                           30 листопада  2015року

До плану на 11 місяців 2015р. (23 268 822  грн.) станом на 30.11.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 29 179 824 грн., тобто 125,4% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –104,1%. При плані в розмірі 13 101 384 грн. фактичні надходження склали  13 640 450 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 160 861  грн.

-                            селище Теплик – 121,9%. При плані в розмірі 2 391 382 грн. фактичні надходження станом на 30.11.2015р. склали 2 915 364 грн.  До минулого року надходження зросли на  518 134 грн.

-                            сільські бюджети –162,3%. При плані в розмірі 7 776 056 грн. фактичні надходження склали 12 624 010 грн. До минулого року надходження зросли на 4 343 608 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 30.11.2015р. зросли на 8 022 603 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 114,5% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 200,6%, Брідоцька с/р – 203,6%, В. Мочульська с/р – 169,3%,  Веселівська с/р – 159,3%, Завадівська с/р – 142,4%, Залузька с/р -137,5%, Кивачівська с/р- 326,2%, Комарівська с/р – 222,5%, Костюківська с/р – 179,2%, М. Мочульська с/р – 230,5%, Метанівська с/р – 127,8%, Орлівська с/р – 266,6%, Петрашівська с/р – 111,6%, Побірська с/р – 175,1%, Погорільська с/р – 153,7%, Пологівська с/р – 175,8%, Росошанська с/р – 107,7%, Сашанська с/р – 129,8%, Соболівська с/р – 114,3%, Сокирянська с/р – 184,4%, Степанівська с/р – 148,3%, Стражгородська с/р – 137,0%, Тополівська с/р – 273,9%, Удицька с/р – 140,3%, Шиманівська с/р – 135,2%.

Протягом 11 місяців 2015р. станом на  30.11.2015р. проведено видатків в сумі 121 480 716,79  грн.(92,9 % планових кошторисних призначень на 11 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 7 777 867,71 грн. (89,6%)

- освіта – 40 641 954,03 грн. (91,4%)

- охорона здоров’я – 17 031 762,18 (92,1%)

- культура – 5 128 700,24 грн. (92,2%)

- соціальний захист – 36 285 935,46 грн. (96,07%).

 

                                            23 листопада  2015року 

До плану на 11 місяців 2015р. (23 130 688  грн.) станом на 16.11.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 27 913 565 грн., тобто 120,7% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –100,4 %. При плані в розмірі 13 099 390 грн. фактичні надходження склали  13 153 558 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 350 169  грн.

-                            селище Теплик – 119,1%. При плані в розмірі 2 391 382 грн. фактичні надходження станом на 23.11.2015р. склали 2 848 858 грн.  До минулого року надходження зросли на  548 783 грн.

-                            сільські бюджети –155,9%. При плані в розмірі 7 639 916 грн. фактичні надходження склали 11 911 149 грн. До минулого року надходження зросли на 4 147 897 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 23.11.2015р. зросли на 8 046 849 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 111,9% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 176,1%, Брідоцька с/р – 187,6%, В. Мочульська с/р – 157,8%,  Веселівська с/р – 143,1%, Завадівська с/р – 131,2%, Залузька с/р -163,3%, Кивачівська с/р- 301,6%, Комарівська с/р – 230,8%, Костюківська с/р – 165,2%, М. Мочульська с/р – 212,1%, Метанівська с/р – 133,5%, Орлівська с/р – 265,4%, Петрашівська с/р – 111,3%, Побірська с/р – 164,2 %, Погорільська с/р – 141,4%, Пологівська с/р – 159,4%, Росошанська с/р – 109,2%, Сашанська с/р – 129,8%, Соболівська с/р – 111,9%, Сокирянська с/р – 169,5%, Степанівська с/р – 138,1%, Стражгородська с/р – 126,4%, Тополівська с/р – 266,8%, Удицька с/р – 138,9%, Шиманівська с/р – 134,1%.

Протягом 11 місяців 2015р. станом на  23.11.2015р. проведено видатків в сумі 119 170 699,24  грн.(90,2% планових кошторисних призначень на 11 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 7 492 994,66 грн. (88,0 %)

- освіта – 40 058 451,37 грн. (90,4%)

- культура – 4 935 767,39 грн. (89,8%)

- соціальний захист – 36 018 812,33грн. (91,6%).

20.11.2015р. фінансовим управлінням спільно з управлінням державної казначейської служби України у Теплицькому районі проведено семінар-нараду з бухгалтерами сільських та селищної рад. Порядок денний семінар-наради :

-  забезпечення виконання місцевих бюджетів у 2015 році;

- формування місцевих бюджетів на 2016 рік;

- забезпечення розрахунково-касового обслуговування та зміни в документації при поданні картки із зразками підписів;

- проведення інвентаризації рахунків, активів та зобов’язань;

- завершення бюджетного року та підготовка до складання річної звітності.

                                         

                                            16 листопада  2015року

До плану на 11 місяців 2015р. (22 706 118  грн.) станом на 16.11.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 26 863 318 грн., тобто 118,3% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –97,7%. При плані в розмірі 13 099 390 грн. фактичні надходження склали  12 801 981 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 408 523  грн.

-                            селище Теплик – 130,5%. При плані в розмірі 2 084 882 грн. фактичні надходження станом на 16.11.2015р. склали 2 720 562 грн.  До минулого року надходження зросли на  480 982 грн.

-                            сільські бюджети –150,8%. При плані в розмірі 7 521 846 грн. фактичні надходження склали 11 340 776 грн. До минулого року надходження зросли на 3 869 150 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 16.11.2015р. зросли на 7 758 654 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 121,5% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 175,9 %, Брідоцька с/р – 182,8%, В. Мочульська с/р – 154,6 %,  Веселівська с/р – 143,0%, Завадівська с/р – 123,1%, Залузька с/р -149,6%, Кивачівська с/р- 301,2%, Комарівська с/р – 2264%, Костюківська с/р – 159,8%, М. Мочульська с/р – 208,7%, Метанівська с/р – 130,6%, Орлівська с/р – 237,6%, Петрашівська с/р – 110,9%, Побірська с/р – 130,9%, Погорільська с/р – 141,2%, Пологівська с/р – 177,3%, Росошанська с/р – 104,2%, Сашанська с/р – 107,8%, Соболівська с/р – 107,9%, Сокирянська с/р – 176,2%, Степанівська с/р – 137,5%, Стражгородська с/р – 124,8%, Тополівська с/р – 226,3%, Удицька с/р – 256,0%, Шиманівська с/р – 142,7%.

Протягом 11 місяців 2015р. станом на  16.11.2015р. проведено видатків в сумі 117 884 363,69  грн.(89,5% планових кошторисних призначень на 11 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 7 304 119,63 грн. (87,4%)

- освіта – 39 721 461,17 грн. (86,3%)

- культура –4 732 479,19 грн. (86,8%)

- соціальний захист –35 979 635,33 грн. (91,5%).

Отримано з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 1 492 600  грн., медичну субвенцію – 838 100 грн., субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 281 748 грн.

                                              16 листопада  2015року

До плану на 11 місяців 2015р. (22 375 541  грн.) станом на 09.11.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 26 296 291 грн., тобто 117,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –95,3%. При плані в розмірі 13 099 390 грн. фактичні надходження склали  12 482 934 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 280 959  грн.

-                            селище Теплик – 126,9%. При плані в розмірі 2 084 882 грн. фактичні надходження станом на 09.11.2015р. склали 2 645 564 грн.  До минулого року надходження зросли на 445 517  грн.

-                            сільські бюджети –155,3%. При плані в розмірі 7 191 269 грн. фактичні надходження склали 11 167 793 грн. До минулого року надходження зросли на 3 773 158 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 09.11.2015р. зросли на 7 509 634 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 118,2 % та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 148,0%, Брідоцька с/р – 181,6%, В. Мочульська с/р – 154,5%,  Веселівська с/р – 142,8%, Завадівська с/р – 123,0%, Залузька с/р -148,0%, Кивачівська с/р- 300,8%, Комарівська с/р – 226,2%, Костюківська с/р – 159,5%, М. Мочульська с/р – 209,9%, Метанівська с/р – 128,6 %, Орлівська с/р – 237,6%, Петрашівська с/р – 148,2%, Побірська с/р – 130,8%, Погорільська с/р – 143,1%, Пологівська с/р – 177,3%, Росошанська с/р – 105,5%, Сашанська с/р – 105,0%, Соболівська с/р – 105,9%, Сокирянська с/р – 176,3%, Степанівська с/р – 135,3%, Стражгородська с/р – 124,2%, Тополівська с/р – 226,0%, Удицька с/р – 215,1%, Шиманівська с/р – 142,5%.

Протягом 11 місяців 2015р. станом на  09.11.2015р. проведено видатків в сумі 112 077 069,02  грн.(85,7% планових кошторисних призначень на 11 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 7 186 291,86 грн. (86,9%)

- освіта – 38 250 631,52 грн. (87,1 %)

- медицина –15 139 226,90 грн. (85,1 %)

- культура –4 488 713,04 грн. (84,4%)

- соціальний захист –33 135 988,39 грн. (84,3%).

Отримано з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 1 492 600  грн., медичну субвенцію – 1 000 500 грн., субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 281 748 грн.

 

                                             01 листопада  2015року

До плану на 10 місяців 2015р. (20 398 746  грн.) станом на 01.11.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 25 956 405 грн., тобто 127,2% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –103,7%. При плані в розмірі 11 846 341 грн. фактичні надходження склали  12 279 408 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 213 038 грн.

-                            селище Теплик – 134,9%. При плані в розмірі 1 936 447 грн. фактичні надходження станом на 01.11.2015р. склали 2 611 729 грн.  До минулого року надходження зросли на 447 621  грн.

-                            сільські бюджети –167,3%. При плані в розмірі 6 615 958 грн. фактичні надходження склали 11 065 268 грн. До минулого року надходження зросли на 3 745 897 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 01.11.2015р. зросли на 7 406 555 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 116,7% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 148,0%, Брідоцька с/р – 168,0%, В. Мочульська с/р – 151,3%,  Веселівська с/р – 142,7%, Завадівська с/р – 122,9%, Залузька с/р -147,9%, Кивачівська с/р- 300,7%, Комарівська с/р – 225,7%, Костюківська с/р – 159,5%, М. Мочульська с/р – 209,7%, Метанівська с/р – 127,9%, Орлівська с/р – 237,3 %, Петрашівська с/р – 148,1%, Побірська с/р – 130,8%, Погорільська с/р – 143,1%, Пологівська с/р – 170,5%, Росошанська с/р – 131,1%, Сашанська с/р – 104,7%, Соболівська с/р – 120,6%, Сокирянська с/р – 177,3%, Степанівська с/р – 134,6%, Стражгородська с/р – 124,1%, Тополівська с/р – 226,0%, Удицька с/р – 166,9 %, Шиманівська с/р – 142,0 %.

Протягом 10 місяців 2015р. станом на  01.11.2015р. проведено видатків в сумі 110 686 890,93 грн.(93,4% планових кошторисних призначень на 10 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 7 152 749,19 грн. (92,3%)

- освіта – 38 195 107,78 грн. (95,7%)

- медицина –15 108 701,13 грн. (94,9%)

- культура –4 488 713,04 грн. (92,2%)

- соціальний захист –33 135 988,39 грн. (94,1%).

Отримано з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 146 000 грн.

 

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 10 місяців 2015 р.
 
          тис.грн.
  План на 2015 рік (уточнений) План на 10м.2015р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 10м 2015р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 149772,8 120 532,9 124 416,9 83,1% 103,2%
Власні надходження місцевих бюджетів 24094,4 20 398,7 25 956,4 107,7% 127,2%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 147791,3 118 554,9 110 686,9 74,9% 93,4%
в.т.ч. освіта 47901,3 39 929,4 38 195,1 79,7% 95,7%
           медицина 19372,7 15 915,1 15 108,7 78,0% 94,9%
           культура 5910,1 4 869,2 4 488,7 75,9% 92,2%
х х 2 014р. 2015р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 22 27 122,7%

 

                                       26 жовтня  2015року 

До плану на 10 місяців 2015р. (20 398 746  грн.) станом на 26.10.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 24 416 286 грн., тобто 119,7% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –99,9%. При плані в розмірі 11 846 341 грн. фактичні надходження склали  11 834 044 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 308 875 грн.

-                            селище Теплик – 129,4%. При плані в розмірі 1 936 447 грн. фактичні надходження станом на 26.10.2015р. склали 2 506 462 грн.  До минулого року надходження зросли на 570 015  грн.

-                            сільські бюджети –152,3%. При плані в розмірі 6 615 958 грн. фактичні надходження склали 10 075 780 грн. До минулого року надходження зросли на 3 254 526 грн.

 

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 26.10.2015р. зросли на 6 996 801 грн.

 

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 112,0% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 140,9%, Брідоцька с/р – 145,7%, В. Мочульська с/р – 136,7%,  Веселівська с/р – 122,0 %, Завадівська с/р – 102,3%, Залузька с/р -132,4%, Кивачівська с/р- 258,8%, Комарівська с/р – 197,3%, Костюківська с/р – 159,4%, М. Мочульська с/р – 182,0%, Метанівська с/р – 114,0%, Орлівська с/р – 236,5%, Петрашівська с/р – 147,5%, Побірська с/р – 112,4%, Погорільська с/р – 123,0%, Пологівська с/р – 143,1%, Росошанська с/р – 118,7%, Сашанська с/р – 104,4%, Соболівська с/р – 114,1%, Сокирянська с/р – 151,0%, Степанівська с/р – 125,9%, Стражгородська с/р – 109,1%, Тополівська с/р – 214,8%, Удицька с/р – 165,6%, Шиманівська с/р – 138,5%.

 

Протягом 10 місяців 2015р. станом на  26.10.2015р. проведено видатків в сумі 106 909 070,21 грн.(90,2% планових кошторисних призначень на 10 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –6 706 054,11 грн. (86,5%)

- освіта –37 362 693,74 грн. (93,6%)

- медицина –13 887 598,09 грн. (87,3 %)

- культура –4 467 479,43 грн. (91,8%)

- соціальний захист – 32 769 166,42 грн. (93,1%).

Отримано з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 185 600 грн.

                           

                                        19 жовтня  2015року 

До плану на 10 місяців 2015р. (19 712 804  грн.) станом на 19.10.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 23 517 696 грн., тобто 119,3% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –99,2%. При плані в розмірі 11 463 651 грн. фактичні надходження склали  11 369 542 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 087 208 грн.

-                            селище Теплик – 126,4%. При плані в розмірі 1 936 447 грн. фактичні надходження станом на 19.10.2015р. склали 2 447 608 грн.  До минулого року надходження зросли на 409 447  грн.

-                            сільські бюджети –153,7%. При плані в розмірі 6 312 706 грн. фактичні надходження склали 9 700 546 грн. До минулого року надходження зросли на 3 077 723 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 19.10.2015р. зросли на 6 574 378 грн.

 

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 109,3% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 143,0%, Брідоцька с/р – 144,5%, В. Мочульська с/р – 132,8%,  Веселівська с/р – 120,3%, Завадівська с/р – 133,3%, Залузька с/р -155,4%, Кивачівська с/р- 241,1%, Комарівська с/р – 193,0%, Костюківська с/р – 139,1%, М. Мочульська с/р – 190,0%, Метанівська с/р – 126,3%, Орлівська с/р – 193,4%, Петрашівська с/р – 142,3%, Побірська с/р – 118,7%, Погорільська с/р – 136,0%, Пологівська с/р – 137,9%, Росошанська с/р – 118,4%, Сашанська с/р – 113,8%, Соболівська с/р – 113,1%, Сокирянська с/р – 172,4%, Степанівська с/р – 118,5%, Стражгородська с/р – 118,2%, Тополівська с/р – 212,9%, Удицька с/р – 164,5%, Шиманівська с/р – 128,7%.

 

Протягом 10 місяців 2015р. станом на  19.10.2015р. проведено видатків в сумі 104 312 501,46 грн.(88,9% планових кошторисних призначень на 10 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –6 587 644,96 грн. (88,0%)

- освіта –35 685 484,12 грн. (90,1%)

- медицина –13 764 716,26 грн. (87,6%)

- культура –4 190 181,62 грн. (86,1%)

- соціальний захист – 32 750 293,42 грн. (93,5 %).

Отримано з державного бюджету освітню субвенцію в сумі 1 492 550 грн., медичну субвенцію в сумі 838 100 грн.   

                                     12 жовтня  2015року    

До плану на 10 місяців 2015р. (19 552 172  грн.) станом на 12.10.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 22 954 440 грн., тобто 117,4% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –97,4%. При плані в розмірі 11 393 431 грн. фактичні надходження склали  11 066 407 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  3 036 550 грн.

-                            селище Теплик – 126,1%. При плані в розмірі 1 911 827 грн. фактичні надходження станом на 12.10.2015р. склали 2 411 256 грн.  До минулого року надходження зросли на 423 975 грн.

-                            сільські бюджети –151,7%. При плані в розмірі 6 246 914 грн. фактичні надходження склали 9 476 776 грн. До минулого року надходження зросли на 2 998 739 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 12.10.2015р. зросли на 6 459 264 грн.

 

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 108,9% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 142,7%, Брідоцька с/р – 144,4%, В. Мочульська с/р – 132,8 %,  Веселівська с/р – 120,2 %, Завадівська с/р – 132,9%, Залузька с/р -154,8%, Кивачівська с/р- 240,6%, Комарівська с/р – 192,4%, Костюківська с/р – 134,7%, М. Мочульська с/р – 188,8%, Метанівська с/р – 123,3%, Орлівська с/р – 192,4%, Петрашівська с/р – 132,4%, Побірська с/р – 116,1%, Погорільська с/р – 136,0%, Пологівська с/р – 140,7%, Росошанська с/р – 109,8%, Сашанська с/р – 113,8%, Соболівська с/р – 111,1%, Сокирянська с/р – 171,8%, Степанівська с/р – 117,5 %, Стражгородська с/р – 116,7%, Тополівська с/р – 212,8%, Удицька с/р – 159,0%, Шиманівська с/р – 128,7%.

 

Протягом 10 місяців 2015р. станом на  12.10.2015р. проведено видатків в сумі 101 247 332,04 грн.(86,5% планових кошторисних призначень на 10 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –6 371 152,07 грн. (86,4%)

- освіта –34 067 017,93 грн. (86,1%)

- медицина –13 081 350,00 грн. (83,6%)

- культура –4 179 856,62 грн. (87,1%)

- соціальний захист – 32 451 158,54 грн. (86,5 %).

Отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (на будівництво поліклініки в смт.Теплик(пусковий комплекс 1 черга)) в сумі 6200000 грн.

 

                                     05 жовтня  2015року   

До плану на 10 місяців 2015р. (19 221 602  грн.) станом на 05.10.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 22 424 474 грн., тобто 116,7% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –94,5%. При плані в розмірі 11 382 922 грн. фактичні надходження склали  10 756 350 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  2 920 754 грн.

-                            селище Теплик – 123,9%. При плані в розмірі 1 911 827 грн. фактичні надходження станом на 05.10.2015р. склали 2 368 669 грн.  До минулого року надходження зросли на 430 638 грн.

-                            сільські бюджети –156,9%. При плані в розмірі 5 926 853 грн. фактичні надходження склали 9 299 455 грн. До минулого року надходження зросли на 2 903 433 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 05.10.2015р. зросли на 6 254 824 грн.

 

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 107,0% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 142,6%, Брідоцька с/р – 143,6%, В. Мочульська с/р – 132,0%,  Веселівська с/р – 120,1%, Завадівська с/р – 132,7%, Залузька с/р -154,5%, Кивачівська с/р- 239,3%, Комарівська с/р – 189,9%, Костюківська с/р – 134,7%, М. Мочульська с/р – 187,3%, Метанівська с/р – 118,5%, Орлівська с/р – 191,7%, Петрашівська с/р – 118,8%, Побірська с/р – 130,6%, Погорільська с/р – 139,1%, Пологівська с/р – 119,2%, Росошанська с/р – 152,7%, Сашанська с/р – 110,4%, Соболівська с/р – 111,1%, Сокирянська с/р – 171,6%, Степанівська с/р – 112,6%, Стражгородська с/р – 145,8%, Тополівська с/р – 212,4%, Удицька с/р – 158,2%, Шиманівська с/р – 128,3%.

 

Протягом 10 місяців 2015р. станом на  05.10.2015р. проведено видатків в сумі 97 044 123 грн.(83,4% планових кошторисних призначень на 10 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –6 318 233,03 грн. (86,4%)

- освіта –33 948 878,05 грн. (86,1%)

- медицина –13 047 929,81 грн. (83,5%)

- культура –3 956 056,62 грн. (82,4%)

- соціальний захист –29 729 596,05 грн. (85,1 %).

Отримано черговий транш освітньої субвенції в сумі 1 492 550 грн., медичної субвенції – 838 100 грн.

   

                                     01 жовтня 2015 року 

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 9 місяці 2015 р.
 
          тис.грн.
  План на 2015 рік (уточнений) План на 9м.2015р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 9м 2015р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 141548,3 98 926,9 102 351,4 72,3% 103,5%
Власні надходження місцевих бюджетів 23117,9 17 139,1 22 379,3 96,8% 130,6%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 145601,4 102 982,9 96 180,8 66,1% 93,4%
в.т.ч. освіта 47396,8 35 411,6 33 937,3 71,6% 95,8%
           медицина 18801,3 13 956,0 13 039,0 69,4% 93,4%
           культура 5910,1 4 333,1 3 956,1 66,9% 91,3%
х х 2 014р. 2015р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 22 27 122,7%

 План по власних доходах бюджету Теплицького району на 9 місяці 2015р. затверджено з урахуванням змін в сумі 17 139 084 грн.. Станом  на 01.10.2015р. фактичні надходження склали 22 379 257 грн., тобто  130,6% виконання. В порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 01.10.2015р. зросли на 6 356 956 грн. (на 39,7% у відносному вираженні).                                  

Планові призначення на 9 міс. 2015р. забезпечено усіма місцевими бюджетами.

На звітну дату річні планові призначення виконані в селищній на 106,7% та 25-х сільських радах, а саме: Бджілянська с/р – 142,6%, Брідоцька с/р – 143,6%, В. Мочульська с/р – 132,0%,  Веселівська с/р – 120,0%, Завадівська с/р – 132,5%, Залузька с/р -154,5%, Кивачівська с/р- 239,3%, Комарівська с/р – 188,6%, Костюківська с/р – 134,7%, М. Мочульська с/р – 187,3%, Метанівська с/р – 118,5%, Орлівська с/р – 191,6%, Петрашівська с/р – 114,5%, Побірська с/р – 130,6%, Погорільська с/р – 139,1%, Пологівська с/р – 118,3%, Росошанська с/р – 152,5%, Сашанська с/р – 110,4%, Соболівська с/р – 111,0%, Сокирянська с/р – 171,6%, Степанівська с/р – 130,5%, Стражгородська с/р – 145,7%, Тополівська с/р – 212,1%, Удицька с/р – 158,2%, Шиманівська с/р – 128,3%.

Станом на 01.10.2015р. надійшло 10653639 грн., що на 1451504 грн. більше, ніж за аналогічний період 2014р. (на 15,8% зросли надходження).

Проводиться належна робота по забезпеченню жорсткого контролю за здійсненням видатків на утримання установ в межах асигнувань, передбачених кошторисами та помісячними розписами.

На постійному контролі питання недопущення спрямування коштів загального фонду на покриття витрат спеціального фонду при наявності відповідних джерел покриття.

Сільські ради використовують вільні залишки по спеціальному фонду, що склались станом на 01.01.2015р. Зокрема, протягом 9 місяців поточного року сільськими радами Теплицького району направлено 524607,74 грн., в т.ч. :

-      погашення заборгованості по культурі - 47037,74 грн.

-      співфінансування завершення будівництва поліклініки – 137870 грн.

- співфінансування проекту «Створення центру патріотичного виховання та   туризму»Південний Буг» на базі Завадівської ЗОШ»-20000 грн.

-     субвенція на освіту -272 100 грн.

-     субвенція  на охорону здоров’я  (ФАПИ, сімейна медицина) -6 100 грн.

-     субвенція на культуру - 41500 грн.

На належному рівні ведеться бухгалтерський облік, фінансова та бюджетна звітність  подається у встановленому законодавством порядку.

 

                                     28 вересня 2015 року  

 До плану на 9 місяців 2015р. (17 139 084 грн.) станом на 28.09.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 20 782 075 грн., тобто 121.3% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет – 99.0%. При плані в розмірі 10 058 100 грн. фактичні надходження склали 9 959 029 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 2 449 802  грн.

-                            селище Теплик – 127.5%. При плані в розмірі 1 723 912 грн. фактичні надходження станом на 28.09.2015р. склали 2 197 944 грн.  До минулого року надходження зросли на 319 318 грн.

-                            сільські бюджети –161.0%. При плані в розмірі 5 357 072 грн. фактичні надходження склали 8 625 102 грн. До минулого року надходження зросли на 2 546 264 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 28.09.2015р. зросли на 5 315 384 грн.

 

На звітну дату річні планові призначення виконані в 25-ти сільських радах, а саме: Бджільнянська с/р – 135,4%, Брідоцька с/р – 141,6%, В. Мочульська с/р – 118,9%, Веселівстка с/р – 100,1%,  Завадівська с/р – 111,4%, Залузька с/р -135,7%, Кивачівська с/р- 216,0%, Комарівська с/р – 172,1%, Костюківська с/р – 134,7%, М. Мочульська с/р – 170,6%, Метанівська с/р – 104,7%, Орлівська с/р – 162,9%, Петрашівська с/р – 114,2%, Побірська с/р – 130,5%, Погорільська с/р –116,5%, Пологівська с/р – 117,7%, Росошанська с/р – 141,0%, Сашанська с/р – 110,1%, Соболівська с/р – 109,0%, Сокирянська с/р – 141,6%, Степанівська с/р – 124,0%, Стражгородська с/р – 124,4%, Тополівська с/р – 203,3%, Удицька с/р – 157,9%, Шиманівська с/р – 126,5%.

Протягом 9 місяців 2015р. станом на  28.09.2015р. проведено видатків в сумі 95340936,91  грн.(92,71% планових кошторисних призначень на 9 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –6169822,67грн. (92,65%)

- освіта –33565860,07 грн. (91,92%)

- медицина –13601217 грн. (90,68%)

- культура –3896983,94 грн. (93,55%)

- соціальний захист –28928262,01 грн. (96,6%).

  

                                       31 серпня 2015року 

До плану на 8 місяців 2015р. (14 618 527 грн.) станом на 31.08.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 18 164 802 грн., тобто 124,3% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –99,9%. При плані в розмірі 8 672 613 грн. фактичні надходження склали 8 662 906 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 2 423 525  грн.

-                            селище Теплик – 128,6%. При плані в розмірі 1 567 513 грн. фактичні надходження станом на 31.08.2015р. склали 2 016 183 грн.  До минулого року надходження зросли на 333 753 грн.

-                            сільські бюджети –171,0%. При плані в розмірі 4 378 401 грн. фактичні надходження склали 7 485 713 грн. До минулого року надходження зросли на 2 233 335 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 31.08.2015р. зросли на 4 990 613 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в 21-ій сільській раді, а саме: Брідоцька с/р – 118,5%, В. Мочульська с/р – 108,5%,  Завадівська с/р – 112,8%, Залузька с/р -140,2%, Кивачівська с/р- 198,1%, Комарівська с/р – 159,1%, Костюківська с/р – 108,6%, М. Мочульська с/р – 146,1%, Метанівська с/р – 123,8%, Орлівська с/р – 141,5%, Петрашівська с/р – 147,8%, Побірська с/р – 109,8%, Погорільська с/р – 111,1%, Росошанська с/р – 145,9%, Соболівська с/р – 113,0%, Сокирянська с/р – 140,0%, Степанівська с/р – 108,1%, Стражгородська с/р – 138,0%, Тополівська с/р – 111,5%, Удицька с/р – 151,0%, шиманівська с/р – 103,0%.

Протягом 8 місяців 2015р. станом на  31.08.2015р. проведено видатків в сумі 84096747,44  грн.(95,9% планових кошторисних призначень на 8 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –5 505 245,02грн. (93,9%)

- освіта –29 833 416,60 грн. (97,2%)

- медицина –11 527 470,31 грн. (94,9%)

- культура –3 414 596,77 грн. (93,2%)

- соціальний захист –26 371 539,22 грн. (97,8%).

 

                                            17 серпня 2015року  

До плану на 8 місяців 2015р. (14 147 777 грн.) станом на 17.08.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 15 963 023 грн., тобто 112,8% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –95,7%. При плані в розмірі 8 572 613 грн. фактичні надходження склали 8 201 822 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 2 385 318 грн.

-                            селище Теплик – 150,5%. При плані в розмірі 1 201 563 грн. фактичні надходження станом на 17.08.2015р. склали 1 807 774 грн.  До минулого року надходження зросли на 226 474 грн.

-                            сільські бюджети –136,1%. При плані в розмірі 4 373 601 грн. фактичні надходження склали 5 953 427 грн. До минулого року надходження зросли на 1 323 140 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 17.08.2015р. зросли на 3 934 932 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в 11-х сільських радах, а саме: Залузькій с/р – 110,8%, Кивачівська с/р – 153,8%, Комарівській с/р – 123,4%, М. Мочульська с/р – 108,8%, Метанівська с/р – 102,8%, Орлівська с/р – 107,8%, Петрашівській с/р – 142,5%, Росошанська с/р – 120,8%, Сокирянська с/р – 104,9%, Стражгородська с/р – 104,9%, Удицька с/р – 146,7%.

Протягом 8 місяців 2015р. станом на  17.08.2015р. проведено видатків в сумі 80 867 607,41 грн.(92,9% планових кошторисних призначень на 8 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 5 067 756,78 грн. (87,1%)

- освіта –28 189 758,20 грн. (92,3%)

- медицина –11 015 294,62 грн. (90,7%)

- культура – 3 220 384,86 грн. (87,9%)

- соціальний захист – 26 224 041,61грн. (97,6%).

Отримано черговий транш дотації вирівнювання в сумі 162166,67 грн., освітньої субвенції – 633100 грн., медичної субвенції – 744750 грн.

 

                                          Про освоєння понадпланових коштів

Теплицьке фінансове управління повідомляє, що наразі проводиться робота з органами місцевого самоврядування, направлена на розподіл понадпланових надходжень  та коштів вільного залишку насамперед на підтримку сфери освіти, охорони здоров’я та належного стану доріг. Зокрема, станом на 18.08.2015р. розподілено додатково отриманих коштів :

-         освіта –76,6 тис. грн.. (26,6 тис. грн. співфінансування видатків загальноосвітніх шкіл, 50,0 тис. грн. - видатки дошкільної освіти)

-         охорона здоров’я – 63,6 (співфінансування завершення будівництва поліклініки)

-         ремонт доріг – 99,0 тис. грн..

                                            10 серпня 2015року

До плану на 8 місяців 2015р. (14 133 977 грн.) станом на 10.08.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 15 550 935 грн., тобто 110,0% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –92,6%. При плані в розмірі 8 572 613 грн. фактичні надходження склали 7 555300 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 2 325 516 грн.

-                            селище Теплик – 146,7%. При плані в розмірі 1 201 563 грн. фактичні надходження станом на 10.08.2015р. склали 1 762 814 грн.  До минулого року надходження зросли на 229 933 грн.

-                            сільські бюджети –134,1%. При плані в розмірі 4 359 801 грн. фактичні надходження склали 5 847 580 грн. До минулого року надходження зросли на 1 330 139 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 10.08.2015р. зросли на 3 885 588 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в 11-х сільських радах, а саме: Залузькій с/р – 118,1%, Кивачівська с/р – 150,1%, Комарівській с/р – 121,8%, М. Мочульська с/р – 107,0%, Метанівська с/р – 101,4%, Орлівська с/р – 105,4%, Петрашівській с/р – 141,6%, Росошанська с/р – 119,1%, Сокирянська с/р – 104,4%, Стражгородська с/р – 104,5%, Удицька с/р – 139,0%.

Протягом 8 місяців 2015р. станом на  10.08.2015р. проведено видатків в сумі 78 914 342.13 грн.(90.9% планових кошторисних призначень на 8 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 4 895 704.02 грн. (85,1%)

- освіта –27 632 364,29 грн. (90,5%)

- медицина –10 291 198,65 грн. (84,7%)

- культура – 3 173 330,41 грн. (86,7%)

- соціальний захист – 25 906 247,36грн. (96,9%).

 

                                           01 серпня 2015року

До плану на 7 місяців 2015р. (11 841 048 грн.) станом на 01.08.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 15 047 201 грн., тобто 127,1% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –106,6%. При плані в розмірі 7 088 546 грн. фактичні надходження склали 7 555300 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 2 126837 грн.

-                            селище Теплик – 163,6 %. При плані в розмірі 1 041 941 грн. фактичні надходження станом на 01.08.2015р. склали 1 704 979 грн.  До минулого року надходження зросли на 216 176 грн.

-                            сільські бюджети –156,0%. При плані в розмірі 3 710 561 грн. фактичні надходження склали 5 786 922 грн. До минулого року надходження зросли на 1 379 320 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 01.08.2015р. зросли на 3 722 333 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в 11-х сільських радах, а саме: Залузькій с/р – 115,7%, Кивачівська с/р – 150,1%, Комарівській с/р – 121,7%, М. Мочульська с/р – 106,8%, Метанівська с/р – 119,0%, Орлівська с/р – 104,8%, Петрашівській с/р – 141,5%, Росошанська с/р – 123,8%, Сокирянська с/р – 104,3%, Стражгородська с/р – 109,4%, Удицька с/р – 121,3%.

Протягом 7 місяців 2015р. станом на  01.08.2015р. проведено видатків в сумі 74 920 738,90  грн.(96,7% планових кошторисних призначень на 7 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 4 780598,70 грн. (94,0%)

- освіта –27 465 328,40 грн. (97,3%)

- медицина –10 213 116,64 грн. (95,8%)

- культура –2 943 190,11 грн. (95,1%)

- соціальний захист – 23 355 416,67 грн. (99,2%).

Отримано черговий транш дотації вирівнювання в сумі 162166,67 грн.

основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 7 місяці 2015 р.
 
          тис.грн.
  План на 2015 рік (уточнений) План на 7м.2015р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 7м 2015р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 132634,3 74 022,7 77 168,6 58,2% 104,2%
Власні надходження місцевих бюджетів 22220,6 11 841,1 15 047,2 67,7% 127,1%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 136086,8 77 473,8 74 920,7 55,1% 96,7%
в.т.ч. освіта 45373,1 28 224,2 27 465,3 60,5% 97,3%
           медицина 18113,1 10 662,2 10 213,1 56,4% 95,8%
           культура 5696,4 3 094,0 2 943,2 51,7% 95,1%
                                    х                           х 2 014р. 2015р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 19 27 142,1%

 

                                           27 липня 2015 року 

До плану на 7 місяців 2015р. (11 841 048 грн.) станом на 27.07.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 14 070 159 грн., тобто 118,8% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –101,7%. При плані в розмірі 7 088 546 грн. фактичні надходження склали 7 209 540 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 2 254 025 грн.

-                            селище Теплик – 151,4%. При плані в розмірі 1 041 941 грн. фактичні надходження станом на 27.07.2015р. склали 1 577 555 грн.  До минулого року надходження зросли на 198 976 грн.

-                            сільські бюджети –142,4%. При плані в розмірі 3 710 561 грн. фактичні надходження склали 5 283 062 грн. До минулого року надходження зросли на 1 342 730 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 27.07.2015р. зросли на 3 795 730 грн.

 

На звітну дату річні планові призначення виконані в 9-х сільських радах, а саме: Залузькій с/р – 108,6%, Кивачівська с/р – 137,0%, Комарівській с/р – 106,8%, Метанівська с/р – 105,1%, Орлівська с/р – 103,2%, Петрашівській с/р – 135,7 %, Росошанська с/р – 112,7%, Стражгородська с/р – 103,7%, Удицька с/р – 118,0%,

 

Протягом 7 місяців 2015р. станом на  27.07.2015р. проведено видатків в сумі 73 018 219,01  грн.(94,0% планових кошторисних призначень на 7 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 4 483 394,99 грн. (88,1%)

- освіта –27 099 871,54 грн. (96,0%)

- медицина –9 618 888,51 грн. (90,2%)

- культура –2 787 115,89 грн. (90,1%)

- соціальний захист – 22 980 021,87 грн. (96,8%).

Отримано черговий транш дотації вирівнювання в сумі 162166,67 грн.

 

                                            20 липня 2015 року

До плану на 7 місяців 2015р. (11 744 678 грн.) станом на 20.07.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 13 459 650 грн., тобто 114,6% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –96,7%. При плані в розмірі 7 054 646 грн. фактичні надходження склали 6 821 553 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1 964 979 грн.

-                            селище Теплик – 148,3%. При плані в розмірі 1 041 941 грн. фактичні надходження станом на 20.07.2015р. склали 1 544 772 грн.  До минулого року надходження зросли на 193 468 грн.

-                            сільські бюджети –139,6%. При плані в розмірі 3 648 091 грн. фактичні надходження склали 5 093 326 грн. До минулого року надходження зросли на 1 241 809 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 20.07.2015р. зросли на 3 400 256 грн.

 

На звітну дату річні планові призначення виконані в 7-х сільських радах, а саме: Росошанська с/р – 130,4%, Кивачівська с/р – 129,3%, Петрашівській с/р – 125,2%, Удицька с/р – 115,9%,Залузькій с/р – 108,1%, Комарівській с/р – 102,9%, Метанівська с/р – 100,5%.

 

Протягом 7 місяців 2015р. станом на  20.07.2015р. проведено видатків в сумі 71 398 126,35  грн.(92,3% планових кошторисних призначень на 7 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 4 422 940,69 грн. (88,0%)

- освіта –25 666 588,24 грн. (91,6%)

- медицина –9 576 318,74 грн. (89,8%)

- культура –2 766 735,30 грн. (89,4%)

- соціальний захист – 22 977 573,01 грн. (96,9%).

Отримано черговий транш освітньої субвенції в сумі 1 659 850 грн. та медичної субвенції в сумі 744 750 грн.

 

                                             13 липня 2015 року

До плану на 7 місяців 2015р. (11 542 978 грн.) станом на 13.07.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 12 935 700 грн., тобто 112,0% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –94,5%. При плані в розмірі 6 861 146 грн. фактичні надходження склали 6 485 759 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1 857 497 грн.

-                            селище Теплик – 142,2%. При плані в розмірі 1 041 941 грн. фактичні надходження станом на 13.07.2015р. склали 1 481 527 грн.  До минулого року надходження зросли на 176 570 грн.

-                            сільські бюджети –136,3%. При плані в розмірі 3 645 091 грн. фактичні надходження склали 4 968 414 грн. До минулого року надходження зросли на 1 254 875 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 13.07.2015р. зросли на 3 288 942 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в 6-х сільських радах, а саме: Росошанська с/р – 120,8%, Кивачівська с/р – 124,7%, Удицька с/р – 111,9%,Залузькій с/р – 106,5%, Петрашівській с/р – 124,3%, Комарівській с/р – 100,5%.

Протягом 7 місяців 2015р. станом на  13.07.2015р. проведено видатків в сумі 69398 341,57  грн.(89,8% планових кошторисних призначень на 7 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 4 185 624,48 грн. (83,7%)

- освіта –25 412 735,03 грн. (90,8%)

- медицина –8 792 982,49 грн. (82,5%)

- культура –2 712 013,58 грн. (88,5%)

- соціальний захист – 22 502 373,07 грн. (94,1%).

Отримано черговий транш дотації вирівнювання в сумі 162166,67 грн.

 

                                      06 липня 2015 року   

До плану на 7 місяців 2015р. (11 542 978 грн.) станом на 06.07.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 12 493 570 грн., тобто 108,2% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –89,6%. При плані в розмірі 6 855 946 грн. фактичні надходження склали 6 145 521 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1 730 649 грн.

-                            селище Теплик – 135,8%. При плані в розмірі 1 041 941 грн. фактичні надходження станом на 06.07.2015р. склали 1 414 454 грн.  До минулого року надходження зросли на 172 631 грн.

-                            сільські бюджети –135,3%. При плані в розмірі 3 645 091 грн. фактичні надходження склали 4 933 594 грн. До минулого року надходження зросли на 1 322 576 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 06.07.2015р. зросли на 3 225 856 грн.

 

На звітну дату річні планові призначення виконані в 6-х сільських радах, а саме: Росошанська с/р – 120,8%, Кивачівська с/р – 124,7%, Удицька с/р – 111,9%,Залузькій с/р – 106,4%, Петрашівській с/р – 124,1%, Комарівській с/р – 100,3%.

 

Протягом 7 місяців 2015р. станом на  06.07.2015р. проведено видатків в сумі 65 003 149,36  грн.(84,2% планових кошторисних призначень на 7 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 4 023 146,66 грн. (80,9%)

- освіта –23 634 174,22 грн. (84,5%)

- медицина –8 684 173,69 грн. (81,4%)

- культура –2 707 025,08 грн. (88,3%)

- соціальний захист – 20 171 824,63 грн. (84,4%).

 

Отримано черговий транш освітньої субвенції в сумі  1 659 850 грн.,  медичної субвенції в сумі 744 750 грн.

 

                                                                                             

                                                                                                     01 липня 2015 року

                                                                                                                         основні показники
                                                                     економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 6 місяці 2015 р.
 
          тис.грн.
  План на 2015 рік (уточнений) План на 6м.2015р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 6м 2015р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 132577,9 62 853,5 65 305,2 49,3% 103,9%
Власні надходження місцевих бюджетів 22164,2 9 647,8 12 287,9 55,4% 127,4%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
видатки місцевих бюджетів - всього 135787 66 080,6 63 690,7 46,9% 96,4%
в.т.ч. освіта 45330,3 23 793,7 23 367,5 51,5% 98,2%
           медицина 18113,1 9 172,7 8 684,5 47,9% 94,7%
           культура 5696,4 2 624,0 2 457,9 43,1% 93,7%
х                               х 2 014р. 2015р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 20 27 135,0%

      Станом на 01.07.2015р до бюджету Теплицького  району залучено 12287876 грн., тобто 127,4% виконання планови х призначень 6 міс. 2015р. (9647828 грн.), в т. ч.:

-                            райбюджет –105,2%. При плані в розмірі 5697049 грн. фактичні надходження склали 5991399 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1596900 грн.

-                            селище Теплик – 158,5%. При плані в розмірі 873341 грн. фактичні надходження станом на 01.07.2015р. склали 1384030 грн.  До минулого року надходження зросли на 151498 грн.

-                            сільські бюджети –159,6%. При плані в розмірі 3077438 грн. фактичні надходження склали 4912447 грн. До минулого року надходження зросли на 1327961 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 01.07.2015р. зросли на 3076359 грн. (на 33,4% у відносному вираженні). 

                                                     30 червня 2015 року  

До плану на 6 місяців 2015р. (9 647 828 грн.) станом на 30.06.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 11 954 379 грн., тобто 123,9% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –104,2%. При плані в розмірі 5 697 049 грн. фактичні надходження склали 5 935 895 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1 607921 грн.

-                            селище Теплик – 154,2%. При плані в розмірі 873 341 грн. фактичні надходження станом на 30.06.2015р. склали 1 346 290 грн.  До минулого року надходження зросли на 142 700 грн.

-                            сільські бюджети –151,8%. При плані в розмірі 3 077 438 грн. фактичні надходження склали 4 672 195 грн. До минулого року надходження зросли на 1 126 763 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 30.06.2015р. зросли на 2 877384 грн.

 

На звітну дату річні планові призначення виконані в 5-х сільських радах, а саме: Росошанська с/р – 113,0%, Кивачівська с/р – 110,5%, Удицька с/р – 111,9%,Залузькій с/р – 103,1%, Петрашівській с/р – 123,8%.

 

Протягом 6 місяців 2015р. станом на  30.06.2015р. проведено видатків в сумі 62 370 158,51  грн.(94,6% планових кошторисних призначень на 6 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –3 962 348,35грн. (90,8%)

- освіта –23 344 943,60 грн. (98,1%)

- медицина –8 647 605,13 грн. (94,3%)

- культура –2 447 899,34 грн. (93,3%)

- соціальний захист –18 958 582,63 грн. (92,9%).

                                     

                                                            15 червня 2015 року

До плану на 6 місяців 2015р. (9 563 986 грн.) станом на 15.06.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 10 520 086 грн., тобто 110,0% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –92,0%. При плані в розмірі 5 596 249 грн. фактичні надходження склали 5 148 827 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1 361 942 грн.

-                            селище Теплик – 136,6%. При плані в розмірі 893 456 грн. фактичні надходження станом на 15.06.2015р. склали 1 220 082 грн.  До минулого року надходження зросли на 139 799 грн.

-                            сільські бюджети –135,0%. При плані в розмірі 3 074 281 грн. фактичні надходження склали 4 151 178 грн. До минулого року надходження зросли на 1 040 329 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 15.06.2015р. зросли на 2 542 070 грн.

На звітну дату річні планові призначення виконані в трьох сільських радах, а саме: Росошанська с/р – 102,0%, Кивачівська с/р – 102,4%, Удицька с/р – 103,4%.

Протягом 6 місяців 2015р. станом на  15.06.2015р. проведено видатків в сумі 56 854 244,80  грн.(87,4% планових кошторисних призначень на 6 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –3 485 323,81 грн. (81,6%)

- освіта –20 212 744,93 грн. (85,5%)

- медицина –7 264 772,42 грн. (79,2%)

- культура –2 254 489,87 грн. (86,3%)

- соціальний захист –18 830 569,15 грн. (95,2%).

Отримано черговий транш дотації вирівнювання в сумі 162 166,67 грн., освітньої субвенції в сумі  2 435 500 грн.,  медичної субвенції в сумі 744 750 грн.

 

                                                             08 червня 2015 року

До плану на 6 місяців 2015р. (9 466 986 грн.) станом на 08.06.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 10 043 335 грн., тобто 106,1% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –86,3%. При плані в розмірі 5 499 249 грн. фактичні надходження склали 4 744 674 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1 151 468 грн.

-                            селище Теплик – 133,8%. При плані в розмірі 893 456 грн. фактичні надходження станом на 08.06.2015р. склали 1 195 082 грн.  До минулого року надходження зросли на 174 319 грн.

-                            сільські бюджети –133,5%. При плані в розмірі 3 074 281 грн. фактичні надходження склали 4 103 580 грн. До минулого року надходження зросли на 1 091 038 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 08.06.2015р. зросли на 2 416 825 грн.

На звітні дату річні планові призначення виконані в трьох сільських радах, а саме: Росошанська с/р – 101,8%, Кивачівська с/р – 102,4%, Удицька с/р – 100,4%.

 

Протягом 6 місяців 2015р. станом на  08.06.2015р. проведено видатків в сумі 50 570 973,50 грн.(77,6% планових кошторисних призначень на 5 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –3 317 043,80 грн. (78,3%)

- освіта –17 426 859,68 грн. (73,9%)

- медицина –7 190 920,56 грн. (78,4%)

- культура –2 022 718,50 грн. (80,4%)

- соціальний захист –15 920 508,94 грн. (79,1%).

 

                                                            01 червня 2015 року

До плану на 5 місяців 2015р. (7749560 грн.) станом на 01.06.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 9854735 грн., тобто 127,2% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –103,8%. При плані в розмірі 4451977 грн. фактичні надходження склали 4621415 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1209297 грн.

-                            селище Теплик – 156,5%. При плані в розмірі 746071 грн. фактичні надходження станом на 01.06.2015р. склали 1167232 грн.  До минулого року надходження зросли на 180254 грн.

-                            сільські бюджети –159,4%. При плані в розмірі 2551512 грн. фактичні надходження склали 4066088 грн. До минулого року надходження зросли на 1118552 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 01.06.2015р. зросли на 2508104 грн.

 

На звітні дату річні планові призначення виконані в трьох сільських радах, а саме: Росошанська с/р – 101,8%, Кивачівська с/р – 100,8%, Удицька с/р – 100,4%.

 

Протягом 5 місяців 2015р. станом на  01.06.2015р. проведено видатків в сумі 49592289,74 грн.(94,6% планових кошторисних призначень на 5 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –3223140,31 грн. (88,9%)

- освіта –17332406,16 грн. (96,7%)

- медицина – 7152513,67 грн. (93,1%)

- культура –2022718,50 грн. (95,9%)

- соціальний захист –15890783,94 грн. (97,0%).

 

Отримано черговий транш дотації вирівнювання в сумі 162167 грн., освітньої субвенції в сумі 828000 грн.

 

                                                                   25 травня 2015 року 

До плану на 5 місяців 2015р. (7740560 грн.) станом на 25.05.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 8977817 грн., тобто 116,0% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –96,4%. При плані в розмірі 4451977 грн. фактичні надходження склали 4289785 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1218526 грн.

-                            селище Теплик – 145,1%. При плані в розмірі 746071 грн. фактичні надходження станом на 25.05.2015р. склали 1082515 грн.  До минулого року надходження зросли на 172032 грн.

-                            сільські бюджети –141,8%. При плані в розмірі 2542512 грн. фактичні надходження склали 3605518 грн. До минулого року надходження зросли на 992438 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 25.05.2015р. зросли на 2382996 грн.

 

Протягом 5 місяців 2015р. станом на  25.05.2015р. проведено видатків в сумі 45346536,81 грн.(86,7% планових кошторисних призначень на 5 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –2859668,91грн. (79,3%)

- освіта –15062459,17 грн. (88,1%)

- медицина – 6598880,98грн. (85,9%)

- культура –1835434,48 грн. (87,0%)

- соціальний захист –15136876,13 грн. (88,5 %).

 

Отримано черговий транш освітньої субвенції в сумі 1281700 грн.,  медичної субвенції в сумі 744750 грн.    

 

                                                               18 травня 2015 року

До плану на 5 місяців 2015р. (7737830 грн.) станом на 18.05.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 8473520 грн., тобто 109,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –90,8%. При плані в розмірі 4449247 грн. фактичні надходження склали 4040730 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1105905 грн.

-                            селище Теплик – 132,9%. При плані в розмірі 746071 грн. фактичні надходження станом на 18.05.2015р. склали 991611 грн.  До минулого року надходження зросли на 130506 грн.

-                            сільські бюджети –135,3%. При плані в розмірі 2542512 грн. фактичні надходження склали 3441180 грн. До минулого року надходження зросли на 918361 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 18.05.2015р. зросли на 2154772 грн.

 

Протягом 5 місяців 2015р. станом на 18.05.2015р. проведено видатків в сумі 44819504,18 грн.(85,8% планових кошторисних призначень на 5 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –2741550,89 грн. (76,1%)

- освіта – 14910127,98 грн. (87,8%)

- медицина – 6524143,85 грн. (85,1%)

- культура –1828869,48 грн. (86,8%)

- соціальний захист –15106474,78 грн. (88,0%).

 

                                                               12 травня 2015 року

Станом на 12.05.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 8053925 грн., що при планових призначення на 5 місяці 2015р. в сумі 7707830 грн. склало 104,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –85,0%. При плані в розмірі 4449247 грн. фактичні надходження склали 3782396 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 989526 грн.

-                            селище Теплик – 127,0%. При плані в розмірі 746071 грн. фактичні надходження станом на 12.05.2015р. склали 947632 грн.  До минулого року надходження зросли на 127121 грн.

-                            сільські бюджети –132,3%. При плані в розмірі 2512512 грн. фактичні надходження склали 3323897 грн. До минулого року надходження зросли на 906523 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 12.05.2015р. зросли на 2023169 грн.

 

Cтаном на 12.05.2015р. проведено видатків в сумі 41706012,61 грн.(80,4% планових кошторисних призначень на 5 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 2554047,14грн. (72,6%)

- освіта – 13321661,70 грн. (78,5%)

- медицина – 5810636,93 грн. (76,7%)

- культура – 1640567,68 грн. (78,0%)

- соціальний захист – 14740560,54 грн. (86,0%).

 

Отримано черговий транш дотації вирівнювання в сумі 162166,67 грн., освітньої субвенції в сумі 1281700 грн.,  медичної субвенції в сумі 744750 грн.                                                                        

                                                                01 травня 2015 року

Станом на 01.05.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 7825396 грн., що при планових призначення на 4 місяці 2015р. в сумі 5775326 грн. склало 135,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –113,2%. При плані в розмірі 3192935 грн. фактичні надходження склали 3614853 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 1040508 грн.

-                            селище Теплик – 153,4%. При плані в розмірі 596806 грн. фактичні надходження станом на 01.05.2015р. склали 915288 грн.  До минулого року надходження зросли на 123602 грн.

-                            сільські бюджети –166,0%. При плані в розмірі 1985585 грн. фактичні надходження склали 3295256 грн. До минулого року надходження зросли на 1005276 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 01.05.2015р. зросли на 2170386 грн.

 

Cтаном на 01.05.2015р. проведено видатків в сумі 38561865,35 грн.(92,9% планових кошторисних призначень на 4 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування –2506172,24 грн. (85,9%)

- освіта –13281704,82 грн. (98,1%)

- медицина – 5752423,71 грн. (94,5%)

- культура –1624020,08 грн. (99,6%)

- соціальний захист – 12355267,54 грн. (90,5%).

 

Отримано черговий транш дотації вирівнювання в сумі 162165,43 грн.

 

                                                                              27 квітнія 2015 року

Станом на 27.04.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 6790999 грн., що при планових призначення на 4 місяці 2015р. в сумі 5775326 грн. склало 117,6% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –99,8%. При плані в розмірі 3192935 грн. фактичні надходження склали 3186075 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 856496 грн.

-                            селище Теплик – 136,6%. При плані в розмірі 596806 грн. фактичні надходження станом на 27.04.2015р. склали 815118 грн.  До минулого року надходження зросли на 82898 грн.

-                            сільські бюджети –140,5%. При плані в розмірі 1985585 грн. фактичні надходження склали 2789806 грн. До минулого року надходження зросли на 806312 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 27.04.2015р. зросли на 1745705 грн.

 

Cтаном на 27.04.2015р. проведено видатків в сумі 35912378,87 грн.(86,5% планових кошторисних призначень на 4 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 2188591,08 грн. (75,1%)

- освіта – 12027870,51 грн. (88,8%)

- медицина – 5329000,19 грн. (87,6%)

- культура –1446858,15 грн. (88,8%)

- соціальний захист – 11959127,35 грн. (87,6%).

 

                                                                                 20 квітня 2015 року

Станом на 20.04.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 6207423 грн., що при планових призначення на 4 місяці 2015р. в сумі 5775326 грн. склало 107,5% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –89,5%. При плані в розмірі 3192935 грн. фактичні надходження склали 2857542 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 583519 грн.

-                            селище Теплик – 129,7%. При плані в розмірі 596806 грн. фактичні надходження станом на 20.04.2015р. склали 774083 грн.  До минулого року надходження зросли на 69070 грн.

-                            сільські бюджети –129,7%. При плані в розмірі 1985585 грн. фактичні надходження склали 2575798 грн. До минулого року надходження зросли на 605357 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 20.04.2015р. зросли на 1257946 грн.

 

Cтаном на 20.04.2015р. проведено видатків в сумі 34452440,96 грн.(83,8% планових кошторисних призначень на 4 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 2132030,93 грн. (75,5%)

- освіта – 11112983,63 грн. (82,5%)

- медицина – 4932159,45 грн. (81,1%)

- культура –1443933,15 грн. (88,6%)

- соціальний захист – 11951029,84 грн. (88,1%).

 

                                                                   14 квітня 2015 року

Станом на 14.04.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 5814454 грн., що при планових призначення на 4 місяці 2015р. в сумі 5775326 грн. склало 100,7% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –83,9%. При плані в розмірі 3192935 грн. фактичні надходження склали 2679352 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 606734 грн.

-                            селище Теплик – 122,9%. При плані в розмірі 596806 грн. фактичні надходження станом на 14.04.2015р. склали 733339 грн.  До минулого року надходження зросли на 82366 грн.

-                            сільські бюджети –121,0%. При плані в розмірі 1985585 грн. фактичні надходження склали 2401762 грн. До минулого року надходження зросли на 573129 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 14.04.2015р. зросли на 1262229 грн.

.

Cтаном на 14.04.2015р. проведено видатків в сумі 32748721,34 грн.(79,7% планових кошторисних призначень на 4 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 1965313,65 грн. (69,6%)

- освіта – 10103322,00 грн. (75,0%)

- медицина – 4407595,16 грн. (72,4%)

- культура –1443933,15 грн. (88,6%)

- соціальний захист – 11951029,84 грн. (88,1%).

Отримано черговий транш дотації в сумі 162167,28 грн., освітньої субвенції -854466,67 грн., медичної субвенції – 496500 грн.

   

                                                             06 квітня 2015 року

Станом на 06.04.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 5460186 грн., що при планових призначення на 4 місяці 2015р. в сумі 5693856 грн. склало 95,9% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –77,2%. При плані в розмірі 3111465 грн. фактичні надходження склали 2401779 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 488340 грн.

-                            селище Теплик – 118,4%. При плані в розмірі 596806 грн. фактичні надходження станом на 06.04.2015р. склали 706439 грн.  До минулого року надходження зросли на 101041 грн.

-                            сільські бюджети –118,5%. При плані в розмірі 1985585 грн. фактичні надходження склали 2351968 грн. До минулого року надходження зросли на 615781 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 06.04.2015р. зросли на 1205162 грн.

.

Cтаном на 06.04.2015р. проведено видатків в сумі 29572506,45 грн.(73,4% планових кошторисних призначень на 4 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 1854462,44грн. (66,0%)

- освіта – 9900124,61 грн. (73,7%)

- медицина – 4372904,41 грн. (71,9%)

- культура –1251415,01 грн. (78,5%)

- соціальний захист – 9460687,17 грн. (73,2%).

 

                                                                  30 березня 2015 року

Станом на 30.03.2015р. до бюджету Теплицького  району залучено 4960755 грн., що при планових призначення на 3 місяці 2015р. в сумі 4192791 грн. склало 118,3% виконання, в т. ч.:

-                            райбюджет –98,0%. При плані в розмірі 2264818 грн. фактичні надходження склали 2220488 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 358132 грн.

-                            селище Теплик – 142,7%. При плані в розмірі 452365 грн. фактичні надходження станом на 30.03.2015р. склали 645590 грн.  До минулого року надходження зросли на 65382 грн.

-                            сільські бюджети –142,0%. При плані в розмірі 1475608 грн. фактичні надходження склали 2094677 грн. До минулого року надходження зросли на 420850 грн.

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2014р. надходження станом на 30.03.2015р. зросли на 844365 грн.

.

Cтаном на 30.03.2015р. проведено видатків в сумі 26068564 грн.(85,3% планових кошторисних призначень на 2 міс. 2015р.) , в т.ч. :

- органи місцевого самоврядування – 1642952,91 грн. (74,7%)

- освіта –8800163,29 грн. (86,9%)

- медицина –3800986,48грн. (82,7%)

- культура –1233486,26 грн. (97,9 %)

- соціальний захист –8476034,62грн. (87,3%).